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正文內(nèi)容

3金融機構做好審計工作經(jīng)驗材料(編輯修改稿)

2025-08-27 02:51 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質(zhì)量仍需進一步提高等,在一定程度上影響了整改工作的效果。 為進一步提高整改工作質(zhì)量,全面消除各類違 規(guī)問題帶來的風險,在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施,加以完善: 一、應進一步提高對整改工作的重視程度 內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營,防范各類風險的重要手段。隨著近年來,內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大,相關機構和業(yè)務條線部門應切實提高認識,克服 “ 重發(fā)展、輕管理 ” 的思想,合理擺布好兩者的關系,進一步完善組織機制,合理安排資源配置,細化責任分工,深入研究整改工作方法,確保整改工作的全面落實。 二、應進一步強化系統(tǒng)性整改措施,務必杜絕屢查屢犯
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