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正文內(nèi)容

3稽核工作總結(jié)模板3篇(編輯修改稿)

2024-08-27 00:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 險管理的外部稽核審計,如:定期實(shí)施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作。進(jìn)一步了解被稽核審計對象對各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的管理狀況;三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項(xiàng)稽核審計并重的原則,將序時稽核分解為各類專項(xiàng)稽核,便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計。 證券經(jīng)紀(jì)公司稽核審計部負(fù)責(zé)人工作總結(jié)稽核工作總結(jié)模板( 3) |返回目錄我,稽核審計部負(fù)責(zé)人,堅持原則、以大局 為重、維護(hù)公司利益,服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,愛崗敬業(yè)、努力鉆研 第 12 頁 共 27 頁 業(yè)務(wù)知識、不斷提高工作技能,嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 德: 為人正直、尊重員工、團(tuán)結(jié)同事;作為民主黨派黨員,始終堅持共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),自覺接受共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),深入學(xué)習(xí)紀(jì)念中共發(fā)布 “ 五一口號 ”60 周年專題講座和十一屆三中全會會議精神。在政治上不斷要求進(jìn)步,受黨派派遣,參加了省社院民主黨派干部培訓(xùn)學(xué)習(xí),更加堅定了共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。 能。本年度,本人順利通過了高級會計師評審,取得了高級會計師資格;參加了證券公司合規(guī)管理人員勝任能力考 試,但遺憾的是未能通過考試。 勤。自覺遵守公司勞動紀(jì)律,從不無故曠工、遲到和早退,嚴(yán)格履行公司的請、休假制度。 績:本年度在本部門員工共同努力下,圓滿地完成了如下工作: 一、常規(guī)性工作 (一)合同協(xié)議審核。本年度,審核公司總部各有關(guān)部門和營業(yè)部合同(協(xié)議) 80 余份,提出修改意見和建議 10 余條 .如:犍為營業(yè)部異地租營業(yè)場地建議公司不執(zhí)行;中新營業(yè)部震后房屋維修方案應(yīng)報請產(chǎn)權(quán)人同意后執(zhí)行;五通營業(yè)部租賃房屋建議審查出租方的合法手續(xù)以及公司總部購買財產(chǎn)保險進(jìn)行風(fēng)險提示等等。 絕大部分建議被采納。 第 13 頁 共 27 頁 (二)公司規(guī)章制度的修訂和完善。 根據(jù)賬戶規(guī)范有關(guān)文件要求,建議修改和完善了《客戶檔案管理辦法》; 為了進(jìn)一步規(guī)范客戶大額取款行為,加強(qiáng)風(fēng)險防范和控制,根據(jù)監(jiān)管部門合規(guī)管理要求,建議修訂了《客戶證券轉(zhuǎn)銀行資金上限規(guī)程》; 為完善經(jīng)紀(jì)人傭金返還操作流程,確保經(jīng)紀(jì)人傭金返還程序合規(guī)、計算準(zhǔn)確,建議經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部對公司《營業(yè)部客戶經(jīng)理管理暫行辦法》部分條款進(jìn)行了修改; 審查了《川財證券派駐銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理管理辦法》,建議營銷團(tuán)隊由營業(yè) 部組建而非市場發(fā)展部; 建議對現(xiàn)有客戶計、結(jié)息規(guī)則改按銀發(fā) 129 號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (二)報表審核及報送。 公司總部綜合監(jiān)管報表。每月按時填報公司總部綜合監(jiān)管報表基礎(chǔ)信息,并審查各部門的報表;按時打印、及時報送至中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局。 營業(yè)部綜合監(jiān)管報表。自本年度 7 月始,每月督促營業(yè)部按時填報營業(yè)部綜合監(jiān)管報表,并對各營業(yè)部的報表進(jìn)行審核,及時指出報表中的錯誤及監(jiān)督修改。同時指導(dǎo)各營業(yè)部按時補(bǔ)報報表和 16 月月報。 第 14 頁 共 27 頁 自律報表。每月按時報送中國 證券業(yè)協(xié)會要求報送的自律報表。 按照《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》的相關(guān)要求,根據(jù)公司部門職責(zé)調(diào)整,我部從 12 月開始承擔(dān)了對凈資本等風(fēng)險控制指標(biāo)實(shí)施動態(tài)的實(shí)時監(jiān)控,對凈資本計算表、風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算表和風(fēng)險控制指標(biāo)監(jiān)管報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行不定期稽核審計,并負(fù)責(zé)提交有關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)水平的報告。 (三)稽核審計。 定期通過公司內(nèi)控平臺審查 “ 系統(tǒng)設(shè)置審計 → 費(fèi)用設(shè)置檢查 ” ,確保公司所有客戶費(fèi)用設(shè)置無重大錯誤。在本次檢查中只查出一個客戶的傭金設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)低于客戶要求的水平 ,已提交有關(guān)部門進(jìn)行修改,未對營業(yè)部造成損失。 針對 9月份政府出臺調(diào)低印花稅、 10月減免利息稅政策,及時檢查了印花稅收取標(biāo)準(zhǔn)和利息稅代扣比率。確保公司稅收行為符合稅收政策。 12 月由于銀行活期利率的改變,及時檢查了柜臺系統(tǒng)利率設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。同時與公司有關(guān)部門議定修改公司現(xiàn)有計息和結(jié)息規(guī)則,確保公司行為無違反行業(yè)規(guī)定。 檢查三方存管后柜臺系統(tǒng) “ 銀行參數(shù) ” 設(shè)置情況。年初因有客戶反映大額資金無法正常轉(zhuǎn)入公司,我部經(jīng)多方查找原因,確認(rèn)為三方存管系統(tǒng) “ 銀行參數(shù) ” 設(shè)置不當(dāng)并非銀行系 統(tǒng)所致。 第 15 頁 共 27 頁 建議有關(guān)部門對銀行參數(shù)進(jìn)行了修改,同時建議取消對客戶存取不恰當(dāng)?shù)南拗疲瑴p少了潛在的糾紛。 一、專項(xiàng)工作 (一)離任審計。先后完成了射洪營業(yè)部總經(jīng)理謝平、南充營業(yè)部總經(jīng)理黃經(jīng)緯、武侯營業(yè)部總經(jīng)理唐海、犍為營業(yè)部總經(jīng)理王志和五通橋營業(yè)部總經(jīng)理朱剛等五位同志的離任審計。按照中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》、《公司人力資源管理制度》和《公司稽核審計制度》有關(guān)規(guī)定,對上述離任的總經(jīng)理均采用現(xiàn)場審計方式,按離任審計相關(guān)程序,在營業(yè)部內(nèi)部進(jìn)行了民主評議、審計意見的 溝通和交流、撰寫離任審計報告等全部程序,并已按規(guī)定將上述同志的離任審計報告報送至中國證監(jiān)會四川證監(jiān)局。 此外,對公司總部存管中心總經(jīng)理萬均同志的離任審計,由于不屬于監(jiān)管規(guī)定必須審計的范疇,僅作為公司對該部門的業(yè)務(wù)審計以增加稽核審計的覆蓋面而作的審計。對其 1 月至 7 月期間的日常管理工作,從其獨(dú)立存管模式到三方存管的不同監(jiān)管規(guī)定及要求,進(jìn)行了較為全面的審計,編制了相關(guān)的工作底稿。審計報告正在完善中。 (二)經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)審計。經(jīng)紀(jì)關(guān)系設(shè)置和經(jīng)紀(jì)關(guān)系變化一直作為我部工作的重點(diǎn),因?yàn)樗P(guān)系到公司利益的 完整,客戶之間一旦有經(jīng)紀(jì)關(guān)系產(chǎn)生,就一定會有公司利益的流出,因此我們每 第 16 頁 共 27 頁 個月或者不定期的檢查經(jīng)紀(jì)關(guān)系設(shè)置和經(jīng)紀(jì)關(guān)系變化。本年初對公司的經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行了專項(xiàng)審計,自 10 月起對支付經(jīng)紀(jì)人報酬進(jìn)行了審查。 (三)賬戶規(guī)范專項(xiàng)檢查。與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部組成檢查小組,在短短的一個月內(nèi),分別對公司各個營業(yè)部的客戶賬戶規(guī)范工作組織現(xiàn)場檢查,加班加點(diǎn)與營業(yè)部的同志一起戰(zhàn)斗,趕在監(jiān)管部門規(guī)定的時間之前完成了檢查工作底稿、向監(jiān)管部門出具了賬戶規(guī)范自查報告,并向本地證監(jiān)局提出了提前完成賬戶規(guī)范工作的申請。 不規(guī)范賬戶規(guī)范復(fù) 查。復(fù)查內(nèi)容包括四川證監(jiān)局核查驗(yàn)收提出的整改事項(xiàng)、剩余不合格賬戶的逐戶分析、剩余不合格賬戶臺賬和檔案的完備情況、賬戶信息修改的準(zhǔn)確性和合規(guī)性、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、投資者關(guān)系管理、證券賬戶業(yè)務(wù)檢查和資金賬戶業(yè)務(wù)檢查;核實(shí)賬戶分類管理的完整性和正確性、剩余不合格賬戶的校驗(yàn)和限制措施、小額休眠賬戶的校驗(yàn)、合格賬戶核查、與登記公司賬戶關(guān)鍵信息比對情況、各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否相符。由于每個營業(yè)部抽查的賬戶覆蓋面廣、涉及客戶類型較多而時間緊迫,在部門全體同仁及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部和各營業(yè)部通力協(xié)助和配合下,按時向 (一)四川證監(jiān)局提交 了 “ 川財證券經(jīng)紀(jì)有限公司不合格賬戶規(guī)范復(fù)查稽核報告 ” ,圓滿完成了賬戶規(guī)范提前申報驗(yàn)收工作,為公司獲取分類監(jiān)管加分奪得了寶貴的 3 分。 第 17 頁 共 27 頁 一、業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 公司內(nèi)部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。參與公司人力資源部組織的 “ 營銷知識培訓(xùn) ” ;組織本部門員工學(xué)習(xí)《兩個條例》;學(xué)習(xí)討論《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控指引》及交易所發(fā)布的關(guān)于異常交易監(jiān)控實(shí)施細(xì)則等。 遠(yuǎn)程培訓(xùn)。學(xué)習(xí)了《金融衍生產(chǎn)品》、《從業(yè)人員職
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