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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)驗交流材料(編輯修改稿)

2025-08-21 06:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 和本部門、本單位的規(guī)章制度,按照一定的程序和方法,相對獨立地對本部門、本單位財務(wù)收支的真實、合法和效益進行監(jiān)督的行為。其目的是健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,查錯揭弊,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。為了擴大審計監(jiān)督覆蓋面,及時糾正違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,審計機關(guān)作為一個地區(qū)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督機構(gòu),有義務(wù)、更有必要組織好,開展好內(nèi)部審計工作。筆者以為,當(dāng)前通過 “ 三步走 ” ,實現(xiàn)內(nèi)部審計工作良性發(fā)展。 首先, 應(yīng)當(dāng)獲取單位主要負(fù)責(zé)人的支持。內(nèi)部審計的作用是隨著內(nèi)部審計的內(nèi)容、范圍、職能的發(fā)展而逐漸擴大的,其作用也在不斷顯現(xiàn):一是對單位的經(jīng)營活動進行監(jiān)督,促使其合法合規(guī);二是對單位的領(lǐng)
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