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正文內(nèi)容

寫出一份有價值的審計報告(編輯修改稿)

2025-03-09 14:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 超支采購、低價推銷或奢侈的生活方式; 與交易方之間不正常的親密關系或突然換掉一個長期的客戶及供應商; 有意誤用管理規(guī)定、對崗位職責不付出最起碼的注意和謹慎,有實施管理手段的義務而不實施,或拖延,或折扣,或歪曲地實施; 隱瞞或錯報經(jīng)濟事項; …… 職務犯罪的 DNA 授權(quán)審批 業(yè)務經(jīng)辦 審核監(jiān)督 財產(chǎn)保管 會計記錄 無法解釋的情緒波動或復雜行為; 具有使舞弊行為合理化的能力; 能夠利用內(nèi)部控制的弱項掩蓋舞弊行為的機會; 沉重的個人債務跡象; 將在正常情況下會給組織帶來利潤的潛在盈利交易轉(zhuǎn)給雇員或外部人員; 我們的防弊 CT ? 組織危機征兆 100例 ? 40 個常見的欺詐行為 ? 財務預警指標 14項 敢不敢審計,是敢不敢忠于職守、履行職責的原則問題,反映思想境界和精神狀態(tài)。 對重要部門不敢觸及,對突出問題不敢揭露,工作反而被動。 二、誰需要內(nèi)部審計報告 增值型內(nèi)部審計實現(xiàn)了內(nèi)部審計在公司治理中的審計需求從基層忌諱審計、強迫接受審計到主動接受審計、對審計需求日益增長的轉(zhuǎn)變。 審計報告的需要者主要來自三方面 ? 組織適當?shù)墓芾韺? ? 被審計單位 ? 組織外部的一些機構(gòu)和人員 審計報告的要素及主要內(nèi)容 ? (1)審計概況; ? (2)審計依據(jù); ? (3)審計結(jié)論; ? (4)審計決定; ? (5)審計建議等 審計報告怎么寫? 專業(yè)術語通俗化
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