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正文內(nèi)容

iso9004量測與分析及改進(jìn)簡介(ppt42頁)(編輯修改稿)

2025-02-27 10:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 組織應(yīng)在所規(guī)劃之期間執(zhí)行內(nèi)部稽核,以決定品質(zhì)管理系統(tǒng)是否: (a)符合所規(guī)劃之安排 (參照第 )、 本標(biāo)準(zhǔn)之要求及組織所建立之品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 , 及 (b)有效地實施與維持 。 量測與監(jiān)視 稽核方案應(yīng)予以規(guī)劃 , 並考慮被稽核之過程及區(qū)域的狀況與重要性 , 以及先前稽核結(jié)果 。 稽核準(zhǔn)則 、 範(fàn)圍 、 頻率及方法應(yīng)予以界定 。 稽核員之遴選與稽核之執(zhí)行 , 應(yīng)確?;诉^程的客觀性與公正性 。 稽核員不應(yīng)稽核其本身之工作 。 規(guī)劃與執(zhí)行稽核及報告結(jié)果與維持紀(jì)錄 (參照第 )之責(zé)任與要求 , 應(yīng)以 書面程序 予以界定 。 被稽核區(qū)域管理階層之責(zé)任 , 應(yīng)確保採行措施沒有不當(dāng)之延誤 , 以消除所發(fā)現(xiàn)之不符合與其原因 。 跟催活動應(yīng)包括所採行措施之查證 , 與查證結(jié)果之報告 (參照第 )。 備考:參照 CNS 13351 CNS 133512及 CNS 133513作為指導(dǎo) 。 量測與監(jiān)視 組織進(jìn)行品質(zhì)管理系統(tǒng) 稽核 時之重點 :依組織本身狀況規(guī)劃內(nèi)部稽核週期。 :應(yīng)包括稽核目標(biāo)、過程、部門、 準(zhǔn)則、範(fàn)圍、方法及稽核員之選定。 :應(yīng)具備稽核之能力。 : 當(dāng)有不符合事情發(fā)生時 , 應(yīng)儘速 消除所發(fā)現(xiàn)不符合及其原因。 內(nèi)部品質(zhì)稽核的流程七大步驟 1. 啟始稽核 、批準(zhǔn)及分發(fā)稽核報告 範(fàn)例 : 內(nèi)部品質(zhì)稽核作業(yè)程序 : 驗證品質(zhì)活動與品質(zhì)系統(tǒng)之規(guī)定相符 :與品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)定之品質(zhì)活動 : 各相關(guān)人員之權(quán)責(zé) , 如管理代表、 稽核小組 、 稽核小組長 、 稽核員 、 受稽核部門 : 詳述如下 範(fàn)例 :(續(xù)) 內(nèi)部品質(zhì)稽核作業(yè)程序 作業(yè)流程 參考: 管理階層審查會議 (a)稽核之結(jié)果 , (b)顧客回饋 , (c)過程績效與產(chǎn)品符合性 , (d)預(yù)防與矯正措施之狀況 , (e)先前管理階層審查之跟催措施 , (f)可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更 , 及 (g)改進(jìn)建議 。 (a)品質(zhì)管理系統(tǒng)與其過程有效性之改進(jìn), (b)顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品之改進(jìn),及 (c)資源需求。 參考: 管理階層審查會議 最高管理階層頇確保建立有效果與有效率的內(nèi)部稽核過程 , 以評鑑品質(zhì)管理系統(tǒng)的強(qiáng)項與弱項 。 內(nèi)部稽核過程當(dāng)作獨立評鑑任何指定的過程或活動之管理工具 。 由於內(nèi)部稽核評估組織的效果與效率 , 所以內(nèi)部稽核過程提供了一獨立工具 , 用以獲得已經(jīng)符合現(xiàn)行要求之客觀證據(jù) 。 補充資料 ISO 9004- 量測與監(jiān)視
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