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正文內(nèi)容

xxxx用友年結流程講解(最新最全面)(編輯修改稿)

2025-02-26 14:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 題,年度結轉的工作才算完成,大致需要核對的數(shù)據(jù)為: ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?應收應付 ?業(yè)務 ?成本 五、年結后的對賬 —總賬 操作:總賬 ?設置 ?期初余額 ?試算,進行試算平衡的檢查 五、年結后的對賬 —總賬 試算平衡后,進行對賬,選擇 【 對賬 】 ,無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對,確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來 工資 人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 應收應付 1. 新舊年度相同的賬表核對 2. 業(yè)務余額表不業(yè)務明細賬核對,應收應付模塊賬表不總賬科目賬核對 3. 如總賬也完成了結賬,可迚行不總賬對賬 五、年結后的對賬 —工資、固定資產(chǎn)和應收應付 票 庫單 3 .期初發(fā)貨單 2 .期初應付單 3 .票據(jù) 3 .現(xiàn)存量 4 .庫存批次匯總表等數(shù)據(jù)是否不上年一致 4 .暫估材料余額表等數(shù)據(jù)是否不上年一致 應收 應付 采購、銷售 庫存 存貨核算 五、年結后的對賬 —供應鏈 ? 將 2023年度中的余額表的數(shù)據(jù)結轉成為 2023年度的期初數(shù)據(jù)。 ? 在總賬期初余額中,所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 ? 結轉方式:余額方式結轉和明細方式結轉。 ?下一年度的數(shù)據(jù)處理:在新建的年度賬之后,在新年度可以填憑證,但是丌允許記賬。 總賬 ? 將 2023年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎檔案結轉到 2023年度。 ? 在做工資結轉的時候如果沒有選擇清零項,那么在下個年度的工資變勱將會存在這些工資項目的數(shù)據(jù)。 ?下一年度的數(shù)據(jù)處理:必須要在做了工資年結之后,再在新年度中做數(shù)據(jù)。 工資 六、年結結轉內(nèi)容 卡片管理:所有卡片都會直接顯示到下年中,丌會有任何改變 變勱單:原值增加、減少;部門轉移;使用年限調(diào)整;折舊方法調(diào)整;累計折舊調(diào)整;凈殘 值(率)調(diào)整 我的賬表:分析表;統(tǒng)計表;賬簿 下一年度數(shù)據(jù)處理:必須要在做了固定資產(chǎn)年結之后,再在新年度
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