【總結(jié)】?jī)?nèi)審不合格報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款:不合格類型:一般□嚴(yán)重□審核員:部門負(fù)責(zé)人:日期:日期:不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影
2025-08-14 22:43
【總結(jié)】ISO22000/ISO14001 食品安全、環(huán)境管理系統(tǒng)文件編號(hào)QP-0712版 本不合格品管制程序書制訂日期修訂日期1 制訂目的:當(dāng)本公司生產(chǎn)過程中,已鑑別出的重要管制點(diǎn)(CCPs)超出管制界限,或運(yùn)作PRPs的管制方法失效,以及其後續(xù)對(duì)產(chǎn)品的影響有所管制,以避免產(chǎn)生食品安全危害,特制訂本程序書。2 適用範(fàn)圍:已鑑
2025-08-21 12:12
【總結(jié)】珠海×××有限公司程序文件編號(hào):GL-IP/CH04版號(hào):A生效日期:20xx/7/18GL-IP/CH04不合格控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人
2025-06-03 11:32
【總結(jié)】----1.目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和期望。2.適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過程、產(chǎn)品的防護(hù)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3.職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)施和防護(hù)管理。各事業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝交付。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保
2025-06-14 16:23
【總結(jié)】程序文件不合格品控制程序武漢百年飛龍?zhí)柲芗夹g(shù)有限責(zé)任公司文件編號(hào)QP/BNFL-83發(fā)布實(shí)施日20xx/4/18版本/修定次A/0頁次1/21目的確保對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和有效控制,防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于原材料、元器件、構(gòu)件、產(chǎn)品發(fā)生的不合格控制。
2025-07-13 14:50
【總結(jié)】----1.目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行有效控制,為證實(shí)質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2.適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識(shí)、保管和銷毀等的控制。3.職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、編目及歸檔
2025-06-14 16:22
【總結(jié)】----1.目的對(duì)采購過程進(jìn)行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)所需物料的采購控制。3.職責(zé)和權(quán)限生產(chǎn)管理中心:a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需物資的采購;b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需零、部件的外協(xié)加工。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證。4.程序.采購物資的分類
2025-06-04 08:25
【總結(jié)】----1.目的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性和顧客滿意程度。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別和改進(jìn)過程的實(shí)施。3.職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4.
2025-06-14 16:25
【總結(jié)】----1.目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的策劃和評(píng)審后的質(zhì)量管理體系改進(jìn)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、評(píng)審后糾正、預(yù)防措施的跟蹤和
2025-06-04 08:26
【總結(jié)】----1.目的按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,確保本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2.適用范圍適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)。3.職責(zé)和權(quán)限管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。質(zhì)量管理部組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。。各相關(guān)部門做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的配合工作。4.
【總結(jié)】不合格項(xiàng)分布表編號(hào):CX/QR-53-部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì)
2025-06-30 18:23
【總結(jié)】----1.目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并依此識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2.適用范圍適用于來自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3.職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部:a)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析方法的確定和推廣工作。b)負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用效果的檢查
2025-06-14 16:24
【總結(jié)】不合格項(xiàng)通知QR/QP-09-04版本/修改次數(shù):01/00№:受審核部門:質(zhì)檢部?jī)?nèi)審員:審核日期:審核依據(jù):ISO9002:2020標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、適用法律法規(guī)不合格事實(shí)描述:抽查量具NO:003量具上未加貼標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)。不合格條款:
2025-08-06 08:52
【總結(jié)】更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn):中國最大的免費(fèi)課件資源庫辦公室工作總結(jié)從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來,辦公室工作按照公司《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求,認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作,較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù),取得了一定的成績(jī),現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下:一、開展知識(shí)、技能培訓(xùn),全面提高員工素質(zhì)為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行,適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)
2025-07-13 18:34
【總結(jié)】更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn):中國最大的免費(fèi)課件資源庫內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:016部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注質(zhì)量目標(biāo)1.請(qǐng)供銷部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么?公司質(zhì)量
2025-05-08 11:19