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正文內(nèi)容

xx行風險管理委員會議事規(guī)則(編輯修改稿)

2024-12-19 06:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 險戰(zhàn)略,落實風險管理政策,審議批準全行風險管理相關(guān)基本制度、管理辦法及操 作規(guī)程; (二) 審議批準建立風險識別、計量、監(jiān)測和控制的程序和措施; (三) 審議批準規(guī)避風險、緩釋風險、降低風險和分散風險的方法和程序; (四) 審議批準業(yè)務(wù)部門與風險管理部門的設(shè)置方案,保證風險管理的各項職責得到有效履行 ; (五) 每月聽取風險管理報告,監(jiān)測限額管理,評估風險管理狀況,監(jiān)督風險管理缺陷的改進;審議重大風險事 項 的風險防范與化解措施; (六) 按季向董事會風險管理委員會報告風險狀況、采取的管 風險管理委員會議事規(guī)則 版 次 : A/0 編號: 第 6 頁 共 12 頁 理措施及風險管理長短期發(fā)展規(guī)劃等情況; (七) 審議批準全行風險管理與內(nèi)控合規(guī)建設(shè)方案,協(xié)調(diào)全行全面風險管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理工作中的重大事項; (八) 負責審定超過總行風險管理部門審批權(quán)限的資產(chǎn)風險分類結(jié)果。 第三章 議事范圍 (一) 審議全行 全面 風險管理年度目標任務(wù)和計劃; (二) 審議 總行風險管理部 提交的全面 風險 評估 報告 ; (三) 審議 總行 風險管理部關(guān)于各承受限額管理情況的報告; (四) 審核認定風險管理委員會權(quán)限內(nèi)的 資產(chǎn)風險分類結(jié)果 ; (五) 審議 風險管理部提交的本行 重大風險事 項 的 報告 ; (六) 其他需要 風險管理委員會 審議的事項。 第四章 會前準備 第八條 本行分支機構(gòu) 和總行各職能部門 需提交風險管理委員會審議的重大 事 項,應(yīng)首先提交總行 風險管理委員會辦公室 進行審查。 風險管理委員會議事規(guī)則 版 次 : A/0 編號: 第 7 頁 共 12 頁 第九條 風險管理委員會秘書收到 申報 部門 (機構(gòu))待審事項的材料 后應(yīng)及時登記并進行復查。手續(xù)資料齊全的,編入當期風險管理委員會議事目錄;手續(xù)資料欠缺的,退回 申報 部門 (機構(gòu)) 按要求補齊。 第十條 風險管理委員會秘書應(yīng)將當期會議審議的事項目錄及相關(guān)資料于會前三個工作日分發(fā)給各委員。 第十一條 風險管理委員會秘書根據(jù)主任委員的要求和 其他多數(shù)委員的工作日程安排會議時間和地點,并提前一天通知各委員。 第五章 議事 規(guī)則 第十二條 風險管理委員會實行例會制度,原則上每月召開一次會議。 如發(fā)生與本行風險相關(guān)的突發(fā)性重大風險事項,相關(guān)職能部門向 主任委員 報告后,主任委員 可
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