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正文內(nèi)容

公司各崗位工作職責(zé)(編輯修改稿)

2025-08-29 23:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 司決策提供參考依據(jù)。做好財務(wù)統(tǒng)計(jì)和會計(jì)賬目、報表的年終結(jié)算工作,并妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報表和其他檔案資料。定期檢查財務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)督各部門的財務(wù)活動,分析存在的問題,查明原因,及時解決。統(tǒng)一歸檔管理公司各種票據(jù),檢查所屬部門的收支發(fā)票和賬目,杜絕公司資金流失。負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督。保守公司財務(wù)機(jī)密,維護(hù)公司利益。(二)會計(jì)人員會計(jì)人員必須按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度設(shè)置和使用會計(jì)科目。除會計(jì)制度允許變動的科目以外,不得任意增減或者合并會計(jì)科目。會計(jì)人員對制度規(guī)定的會計(jì)科目名稱、編號、核算內(nèi)容以及它們之間的對應(yīng)關(guān)系,不得任意改變。會計(jì)人員對發(fā)生的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)取得和填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。會計(jì)人員要求嚴(yán)格審核會計(jì)憑證并妥善保管。對仿造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告上級領(lǐng)導(dǎo),做出正確的處理。會計(jì)人員要根據(jù)審核無誤的會計(jì)憑證登記賬簿。會計(jì)人員應(yīng)按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目,結(jié)賬和編制會計(jì)報表。并做到報表數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確內(nèi)容完整,說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計(jì)報表數(shù)字。會計(jì)人員要按照規(guī)定對各種會計(jì)資料定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。協(xié)助部門完成其他日常工作。(三)出納員負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清日結(jié)。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒、卡等有關(guān)資料。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),日終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。按照有關(guān)規(guī)定,辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金、收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。協(xié)助部門完成其他日常工作。四、物管服務(wù)管理部各崗位工作職責(zé)(一)物管部經(jīng)理在副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下全權(quán)負(fù)責(zé)物管部綜合管理事務(wù)。及時解決商戶的務(wù)類投訴,對所投訴的內(nèi)容予以分析,并按公司的服務(wù)要求及時給予商戶回復(fù)、回訪率要達(dá)到100%。遇到原則性問題絕不輕易向商戶承諾,應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報,待同意
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