【總結(jié)】/[部屬評價③]公司產(chǎn)品知識檢查表?○每個人都應(yīng)知道的事第1次評價第2次評價□ □ □ □ □ ○關(guān)于新產(chǎn)品應(yīng)有的知識 □ □ □ □ □ ○與使用者在接觸上應(yīng)知道的事 □ □
2025-06-18 20:12
【總結(jié)】風險檢查表提示:請使用者根據(jù)機構(gòu)和項目的實際情況完善本檢查表。商業(yè)風險風險類型檢查項政治法律市場政府或者其他機構(gòu)對本項目的開發(fā)有限制嗎?有不可預測的市場動蕩嗎?有不利于我方的官司要打嗎?本產(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎?競爭對手有不正當?shù)母偁幮袨閱幔勘井a(chǎn)品銷售后在使用過程中可能導致發(fā)生重大的損失或傷亡事故嗎?
2025-07-29 17:30
【總結(jié)】[部屬評價②]公司產(chǎn)品知識檢查表?○每個人都應(yīng)知道的事第1次評價第2次評價□、型號、價格 □ □ □ □ ○更高度知識的追求欲 □,偶爾會調(diào)查其內(nèi)容 □ □ □ □ ○關(guān)于使用者應(yīng)認識的事 □、年齡、分布
2025-06-18 20:16
【總結(jié)】[部屬評價③]公司產(chǎn)品知識檢查表?○每個人都應(yīng)知道的事第1次評價第2次評價□ □ □ □ □ ○關(guān)于新產(chǎn)品應(yīng)有的知識 □ □ □ □ □ ○與使用者在接觸上應(yīng)知道的事 □ □
2025-06-23 22:39
【總結(jié)】2/2
2025-06-24 20:52
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責任人:內(nèi)審員:日期:相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當,由哪個部門負責;·文件的編號、審批、職責權(quán)
2025-07-29 20:42
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(咨詢項目)QEOA/TDI受審核項目項目負責人審核時間審核依據(jù)見院內(nèi)部審核通知檢查內(nèi)容與方法檢查記錄1、項目名稱、工程背景、咨詢內(nèi)容(范圍)、工作階段,查看項目合同(含補充協(xié)議)、指定的項
2025-06-30 21:28
【總結(jié)】條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)果結(jié)果說明服務(wù)和供給品的采購實驗室是否有程序,以選擇和購買對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供給品?實驗室是否有程序,與檢測和校準有關(guān)的試劑和消耗材料的購買、接收和存儲?查《外部服務(wù)和供應(yīng)采購程序》實驗室是否確保所購買的、影響檢測和/或校準質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料進行供應(yīng)品符合性檢查?
2025-06-30 21:39
【總結(jié)】......開工前安全審核檢查表1.總論內(nèi)容是否不適用廠區(qū)的排水系統(tǒng)是否合適?變更控制中已確認的“必須在開工前完成”的工作是否完成?為了防
2025-06-30 22:18
【總結(jié)】環(huán)境管理體系審核通用檢查表企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄總要求環(huán)境方針l組織是否建立並保持了環(huán)境管理體系l環(huán)境管理體系文件中是否有針對環(huán)境問題的
2025-06-30 23:34
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表(采購部)1序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結(jié)果記錄1a.組織如何選擇和評價供方?是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準則?b.是否明確了對供方控制的方式和程度?對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度?c.評價的結(jié)果和跟蹤措施是否
2025-05-28 21:23
【總結(jié)】質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門高層領(lǐng)導審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論公司是否已按照標準要求保持和改進質(zhì)量管理體系并形成文件?公司管理體系的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經(jīng)理如何認識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結(jié)】供應(yīng)商審核檢查表ADVANCEDMICRODEVICESSUPPLIERAUDITCHECKLIST供應(yīng)商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD審核成員(AMDAUDITOR
2025-06-30 17:54
【總結(jié)】內(nèi)審檢查表編號:KD-FR-47Page1of65受審核部門:總經(jīng)理&管理者代表審核日期:20xx-11-1審核員:陳維樂一體化管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊9001條款14001條款1
2025-05-28 21:29
【總結(jié)】Q/質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關(guān)于風險):□使用什么?(材料、設(shè)備)□由誰進行?(技能、培訓)□通過什么關(guān)鍵標準?(測量、評估)□如何進行
2025-06-30 16:53