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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與賬簿憑證管理知識(shí)分析(編輯修改稿)

2025-07-19 12:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,以銀行存款支付生產(chǎn)車間機(jī)器設(shè)備維修費(fèi)2000元。付 款 憑 證貸方科目: 年 月 日 付字第 號(hào)摘 要借 方 科 目√金 額附件 張總賬科目二級(jí)或明細(xì)科目百拾萬千百拾元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,銷售給市生產(chǎn)資料公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)330元;乙產(chǎn)品100輛,每輛售價(jià)2950元,增值稅總計(jì)78200元。產(chǎn)品發(fā)出、收到市生產(chǎn)資料公司開出為期三個(gè)月的商業(yè)匯票一張。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,因生產(chǎn)經(jīng)營急需向銀行申請取得為期三個(gè)月借款200000元,存入銀行。收 款 憑 證借方科目: 年 月 日 收字第 號(hào)摘 要貸 方 科 目√金 額附件 張總賬科目二級(jí)或明細(xì)科目百拾萬千百拾元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,向大華工廠購進(jìn)B材料12000千克,單價(jià)5元,計(jì)60000元;C材料800件,每件230元,計(jì)184000元,增值稅總計(jì)41480元。材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫,價(jià)款開出兩個(gè)月期限的商業(yè)匯票。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)6200元。付 款 憑 證貸方科目: 年 月 日 付字第 號(hào)摘 要借 方 科 目√金 額附件 張總賬科目二級(jí)或明細(xì)科目百拾萬千百拾元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,以現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)700元。付 款 憑 證貸方科目: 年 月 日 付字第 號(hào)摘 要借 方 科 目√金 額附件 張總賬科目二級(jí)或明細(xì)科目百拾萬千百拾元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,月末財(cái)產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)A材料盤盈30千克,計(jì)300元,待批準(zhǔn)處理。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,經(jīng)批準(zhǔn)盤盈A材料沖減管理費(fèi)用。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,為生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料4000千克,單位成本10元;B材料16000千克,單位成本5元。為生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料1400千克,單位成本10元;領(lǐng)用C材料1000件,單位成本230元。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊19000元。其中,車間固定資產(chǎn)折舊12000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊7000元。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資28200元。其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資9700元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資13300元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資3200元。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)會(huì)計(jì)主管: 記賬: 復(fù)核: 制單: ,計(jì)提本月職工福利費(fèi)3948元。其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人1358元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人1862元,車間管理人員280元,行政管理人員448元。轉(zhuǎn) 賬 憑 證 年 月 日 轉(zhuǎn)字第 號(hào)摘 要總賬科目明細(xì)科目√借方金額貸方金額附件 張百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分合 計(jì)
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