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正文內(nèi)容

20xx財政資金使用情況報告(編輯修改稿)

2025-06-25 18:45 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入結(jié)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出基數(shù)核定等財政體制分成結(jié)算辦法,進(jìn)一步明確了健全“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”機(jī)制、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理、嚴(yán)格控制和妥善化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度管理、嚴(yán)肅鄉(xiāng)鎮(zhèn)代征稅收紀(jì)律等有關(guān)方面的具體規(guī)定,切實推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化和精細(xì)化管理。(五)強(qiáng)化監(jiān)管求規(guī)范,提高資金使用績效一年來,按照“講規(guī)范、重監(jiān)管、求績效”的工作思路,確保財政資金使用安全高效。一是加強(qiáng)了政府性債務(wù)管理和融資平臺管理。對政府性債務(wù)進(jìn)行了全面統(tǒng)計上報,為政府性債務(wù)實施全方位監(jiān)管和納入預(yù)算管理奠定了基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)政府投資項目資金監(jiān)管。強(qiáng)化對項目建設(shè)資金撥付的審核和分析測算,進(jìn)一步提高資金使用效率。三是加強(qiáng)政府采購工作。規(guī)范采購行為、深化采購改革、加強(qiáng)采購監(jiān)管。20XX年政府采購869次,預(yù)算金額12670萬元,實際采購金額11294萬元,節(jié)約資金1383萬元,%。四是全方位開展財政監(jiān)督檢查。積極開展項目績效自評和部門預(yù)算專項資金執(zhí)行情況檢查,穩(wěn)步推進(jìn)行政事業(yè)單位賬務(wù)系統(tǒng)建設(shè),預(yù)算單位財務(wù)規(guī)范和預(yù)算執(zhí)行力得到提升。三、20XX年財政預(yù)算草案20XX年預(yù)算安排及財政工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹落實自治縣十二屆五次黨代會、全縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神,緊緊圍繞“三縣一城”發(fā)展定位和“三化一業(yè)”趕超途徑,按照做大財政總量,提升收入質(zhì)量的總體要求,穩(wěn)步推進(jìn)財稅體制改革,強(qiáng)化科學(xué)理財、創(chuàng)新理財、為民理財、監(jiān)督理財,提高資金使用效益,使財政支撐能力更好地適應(yīng)新常態(tài),推動新發(fā)展,為加快建設(shè)美麗沿河實現(xiàn)同步小康提供堅實的財力保障。按照上述指導(dǎo)思想,本著保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的支出順序,20XX年全縣財政預(yù)算草案如下:(一)一般公共預(yù)算收支安排20XX年全縣財政總收入安排74500萬元,比上年實績(下同) %(注:本年收入安排已考慮當(dāng)年政策性即征即退稅款10000萬元,但未考慮政策性陳退稅款余額2000萬元)。全縣一般公共預(yù)算收入安排38700萬元,%。其中:國稅部門3000萬元,%。地稅部門27500萬元,增長8%。財政部門8200萬元,%。一般公共預(yù)算收入中,稅收收入為28900萬元,非稅收入為9800萬元,%(詳見附表四)。全縣一般公共預(yù)算支出安排297462萬元,比上年實績增加733萬元,%(詳見附表五)。由于財力有限,根據(jù)量入為出的原則,本年度一般公共預(yù)算支出主要是安排保工資和保基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中:部門預(yù)算(含鄉(xiāng)鎮(zhèn))人員經(jīng)費(fèi)88923萬元,公用經(jīng)費(fèi)11987萬元,項目經(jīng)費(fèi)22887萬元,財政預(yù)留保工資支出15000萬元(詳見附表七),專項轉(zhuǎn)移支付列收列支112000萬元,特定用途的轉(zhuǎn)移支付45099萬元,其余1566萬元為部分上年結(jié)轉(zhuǎn)今年安排的支出。一般公共預(yù)算收支平衡情況:全縣一般公共預(yù)算收入38700萬元,上級補(bǔ)助收入254672萬元,調(diào)入資金4000萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入1000萬元,當(dāng)年收入合計298372萬元。全縣一般公共預(yù)算支出297462萬元,上解上級支出910萬元,當(dāng)年支出合計298372萬元。收支相抵,當(dāng)年財政收支平衡。(二)政府性基金預(yù)算收支安排20XX年縣本級基金預(yù)算收入安排10900萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入10500萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬元。預(yù)計上級基金???080萬元,當(dāng)年基金收入總計15980萬元。基金支出預(yù)算按照自求平衡的原則,相應(yīng)安排支出15980萬元(詳見附表六)。根據(jù)《省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》(黔財預(yù)〔20XX〕143號)精神,將地方水利建設(shè)基金、從地方國有土地出讓收益中計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金和教育資金、地方教育附加,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、船舶港務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入及長江口航道維護(hù)收入等11項政府性基金收入從20XX年1月1日起轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,據(jù)此我縣20XX年基金預(yù)算收入較20XX年預(yù)算有所減少。此外,由于財力嚴(yán)重不足,根據(jù)全省財政考核辦法有關(guān)不得新增財政赤字的規(guī)定,除列入財力預(yù)算項目以外,目前尚有106000
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