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正文內(nèi)容

外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)

2025-05-14 08:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 選中添加倒右側(cè)列表——保存——放入待報審郵箱—關(guān)閉。(注:有的時候會沒有該核銷單對應(yīng)的水單信息,不要緊張,跟你的申報銀行國際結(jié)算部打電話,告訴他們申報號,再讓他們申報一遍,一般兩三天就可以啦,銀行業(yè)務(wù)忙漏掉幾個很正常的)核銷差額:上下5000美金的差額,還有一個上下3%比率,這個具體我忘記了好像網(wǎng)上是5%但是我打電話問的是3%,每個地方規(guī)定不一樣吧。待報審業(yè)務(wù): 批次報審,雙擊打開,——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報送——核銷數(shù)據(jù)報送,選中報送。已報審業(yè)務(wù)——批次報審——雙擊打開便可打印預(yù)覽,打印就可以。打印報審清單一式兩份(現(xiàn)在不用去外匯局核銷了,可能不用打印了,愿意留存就打出來吧,我往往會打印出來把退稅的東西跟核銷的都分別整理出一套)6.核銷(此步驟現(xiàn)在可以不做了,在網(wǎng)上核銷完就可以了) 在網(wǎng)上核銷系統(tǒng)里核銷通過自動審核后,去外管局核銷,帶核銷單,報關(guān)單核銷聯(lián),銀行水單,兩份報審清單(蓋章),兩份都在外管局蓋章后拿回一份。7.退稅系統(tǒng)() sa, 密碼為空 輸入所屬年月(記住年底的時候,如果是09年申報,報關(guān)單出口日期是08年的,所屬日期就是200812**,即如果以前08年12月申報過,這個就是200812,當(dāng)然下面的批次就是02啦,我3月份申報是08年12月第4批,我就拿這個為例,以下相同)錄入增值稅發(fā)票信息,出口明細(xì),進貨明細(xì),生成預(yù)申報盤,正式申報,打印匯總表,出口明細(xì),進貨明細(xì)各兩份,一訂一散背景: 09年3月申報,報關(guān)單出口日期是08年,這是申報的所屬期是200812的第四批進入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報數(shù)據(jù)錄入——出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加: 關(guān)聯(lián)號:0812040101(08年12月第4次申報第一票的第一個品名)08(年)12(月)04(本月第一批申報即申報批次,因為年底12月的往往要申報很多次,我們這個月申報了4次)01(本批第一票)01(第一票的第一個品名) 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報年月 200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進去的時候就錄入啦申報批次:04本月第一次申報就是01, 第幾次就是幾. 序號為流水號:0001,0002,0003……….。出口發(fā)票號 報關(guān)單號為后九位加001,002,003 比如我們的有一個后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002出口日期:報關(guān)單上有美元離岸價:FOB價,如果是CIF就減去報關(guān)單上的運費和保費,如果跟實際有差距按照報關(guān)單上的來核銷單號:實際填商品代碼:十位數(shù) 沒有標(biāo)點商品名稱自動生成出口數(shù)量:每一個產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核進貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入:關(guān)聯(lián)號:跟出口明細(xì)對應(yīng) 因為有可能報關(guān)單上一個品名對應(yīng)的開出兩個發(fā)票或是更多,所以會出現(xiàn)進貨明細(xì)里面有兩個序列號對應(yīng)出口明細(xì)一個關(guān)聯(lián)號。比如進口明細(xì)的序號0001和0002對應(yīng)出口明細(xì)的0001那么他們的關(guān)聯(lián)號都是0812040101稅種:V:增值稅C:消費稅申報年月:200812 (按照實際情況來)申報批次:04(實際情況)序號:0001,0002發(fā)票號碼:錄入后發(fā)票代碼,進貨憑證號,供貨方納稅號,發(fā)票開票日期自動出現(xiàn)。商品代碼:錄入十位的 商品名稱自動出現(xiàn)數(shù)量:如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關(guān)單該商品第一計量單位不符,則應(yīng)按報關(guān)單計量單位折算進貨數(shù)量。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等(視同)委托加工方式的進貨憑證,數(shù)量項填0,備注項目填英文字母WT;(注:如果報關(guān)單上一個品名,開具了兩個增值稅發(fā)票,,下一張在錄入)計稅金額:如果是一個增值稅發(fā)票上有幾個產(chǎn)品,一定要注意,計稅金額是該項品名后的計稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計稅金額總和,否則應(yīng)分項填寫;保存全部填完以后審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核第三步:、退稅申報數(shù)據(jù)檢查這步很簡單 檢查錯誤的時候有錯誤回去如果沒有相關(guān)聯(lián)信息就是第二步的審核認(rèn)可忘記了如果換匯比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 換匯比低點沒事,第四步、生成預(yù)申報軟盤 一個批次可以有多票,生成預(yù)申報盤時在一起,填關(guān)聯(lián)號為999999999999, 一直到填滿 生成正式申報盤后又發(fā)現(xiàn)錯誤時,”審核反饋處理”“已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”“申報認(rèn)可”“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”, 然后回到”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”, “審核認(rèn)可”取消審核標(biāo)志 預(yù)申報后發(fā)現(xiàn)錯誤時,”確認(rèn)正式申報”“查詢本次申報數(shù)據(jù)”“撤消本次申報數(shù)據(jù)”第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)——確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)是出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢(千萬別做下一步,生成正式申報軟盤,那樣就沒辦法打印報表了)——擴展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢——擴展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦第七步: 生成正式申軟盤退稅匯總表錄入——增加——保存——打印報表——打印到EXCEL生成退稅申報軟盤8.去國稅局退稅(每月的1到10號, 經(jīng)5緯5財稅大廈七樓郭老師, 44路到銀座轉(zhuǎn)102到市委, 或44到解放橋北走到解放橋東坐101到濟南賓館 這個地址記下來就可以現(xiàn)在可以去區(qū)局啦,但是有的時候可能要去總局,情況很少)訂的順序:出口退稅匯總申報表,出口明細(xì)申報表,出口退稅進貨明細(xì)申報表,增值稅發(fā)票,出口專用發(fā)票,報關(guān)單(退稅聯(lián),定錯了讓你換,別拿核銷聯(lián))9. 出口貨物退稅單證備案在申報退稅后15日內(nèi)備案(現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道還會不會有新要求): 外貿(mào)企業(yè)購貨合同,跟國外客戶的contract,出口貨物明細(xì)單,場站收據(jù),證明(新加的,每個地方不一樣,跟場站收據(jù)一體的),出口貨物運輸單據(jù)(提單),報關(guān)單(退稅聯(lián))復(fù)印件按申報順序裝訂成冊,統(tǒng)一編號,并填寫出口貨物備案單證目錄一次進貨多次出口的,可在第一次出口貨物時予以備案.請問核銷單在報關(guān)員退單的途中弄丟了,并且我已經(jīng)在外管局補辦了出口退稅聯(lián),請問可以做單證收齊嗎?懸賞分:20 解決時間:2009105 08:35 是前期的貨款,報關(guān)單已經(jīng)收到,并且貨款也收到,而且還核銷了。就是核銷單是外管局補辦的,請問可以做單證收齊嗎? 提問者: yangwenhui103外管局補辦的出口退稅聯(lián)視同原件,只要在規(guī)定期限內(nèi)都可做單證收齊. 出口退稅申報做單證收齊時,發(fā)現(xiàn)核銷單未輸如何補救急!懸賞分:5 提問時間201019 05:30 提問者: yaqiong868686其他回答共 1 條企業(yè)出口貨物,在外匯管理局的出口收匯網(wǎng)上做了核銷,外管局應(yīng)將核銷信息上傳省外管局。在國稅退稅部門查詢沒有核銷信息的情況下,企業(yè)應(yīng)到外管局查詢到外管局上傳信息文件名,到退稅機關(guān)核查即可。 (煙臺市國家稅務(wù)局進出口管理處就類似問題的官方答復(fù)) 已解決 我們公司5月底出口一單,可否5月份做零申報,等報關(guān)單和核銷單收齊后再做出口退稅申報?懸賞分:0 解決時間:2007529 11:14 問題補充:我們只是5月底出口的,還沒有營業(yè)收入,所以想這個月零申報,等單證收齊后再做完正的退稅申報。提問者: billie_xiejie 一級最佳答案可以,我們公司一直都這樣,基本上是3月出口的,5月申報入帳的.本來要進行申報就必須要有核銷單和報關(guān)單,沒有這個你也不能申報啊,在出口之日后的90天內(nèi)申報都可以的 添加到搜藏已解決 關(guān)于出口退稅,我們公司有兩票出口已經(jīng)超期了,還需要報關(guān)單與核銷單嗎?懸賞分:0 解決時間:200894 17:27 我們公司欠代理商的運費,報送單與核銷單一直在代理商那里押著,現(xiàn)在已經(jīng)過了退稅申報期,我們還需要拿回報送單與核銷單嗎?謝謝,很急的~~~~ 提問者: ZHAOJ83 二級最佳答案如果可能的話先補打延期申請,取回單證后申報退稅,因為按照現(xiàn)行政策企業(yè)逾期未申報除了不能享受退稅外,還要視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)計提銷項稅,企業(yè)的損失會很大 已解決 出口退稅是退報關(guān)單上金額還是增票金額還是核銷單金額?懸賞分:0 解決時間:2008821 11:49 提問者: chenzhijeyep 四級最佳答案退稅是根據(jù)增值稅發(fā)票的金額來計算的如果你的增值稅發(fā)票金額為10000元,退稅率為13%,則你的全額退稅款應(yīng)該是10000/1。17*0。13=1111。11元其中10000/1。17就是你增值稅發(fā)票上的計稅金額 出口貨物報關(guān)單出口收匯核銷單(左右聯(lián)的必要空白項目按實際填寫,注意加蓋出口單位出口騎縫章)添加到搜藏已解決 請問高手出口收匯核銷單\收匯核銷聯(lián)報關(guān)單\出口退稅專用聯(lián)報關(guān)單在那個部門拿?懸賞分:20 解決時間:2007720 21:06 提問者: 一線天崖 二級最佳答案核銷單在外管局領(lǐng)取核銷聯(lián)和退稅聯(lián)報關(guān)單,是貨物報關(guān)出口后, 由海關(guān)簽發(fā)退給出口方的. 添加到搜藏已解決 出口收匯核銷單和報關(guān)單退回后懸賞分:0 解決時間:2009815 14:14 出口收匯核銷單和報關(guān)單退回后 提問者: qubinndww 一級最佳答案電子口岸交單 外匯管理局核銷提交信息到國稅去國稅辦理退稅申報 已解決 加工貿(mào)易手冊核銷問題收匯核銷聯(lián)報關(guān)單/出口退稅專用聯(lián)報關(guān)單懸賞分:10 解決時間:2007810 14:08 請問國際貿(mào)易高手在辦理加工貿(mào)易手冊核銷時要帶的是收匯核銷聯(lián)報關(guān)單還是出口退稅專用聯(lián)報關(guān)單?這兩者各是干什么用的啊非常感謝 提問者: keyai 三級最佳答案在辦理加工貿(mào)易手冊核銷時要帶的是加工貿(mào)易專用報關(guān)單(報關(guān)單右上角)。收匯核銷聯(lián)報關(guān)單是去外管局核銷用的,出口退稅專用聯(lián)報關(guān)單是到稅務(wù)部門退稅用的。 添加到搜藏已解決 出口報關(guān)單跟出口收匯核銷單懸賞分:0 解決時間:2009527 11:03 核銷單是要到外匯管理局申領(lǐng)的,那么報關(guān)單又是在哪里申領(lǐng)的呢?核銷單是報關(guān)單的第五聯(lián)嗎?還真是沒有搞清楚報關(guān)單和核銷單的區(qū)別?????望高人指點; 提問者: qingtian8321 三級最佳答案報關(guān)單可以理解為去海關(guān)申領(lǐng)的 那種帶有條形碼的報關(guān)單 是海關(guān)
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