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正文內(nèi)容

北京首信股份有限公司全案管理篇風險評估管理制度(編輯修改稿)

2025-05-13 23:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 包括風險評估所存在的假設(shè)、評估方法、數(shù)據(jù)來源及評估結(jié)果。第十五條 風險評估文檔要求但不限于: 正確完備地描述風險過程; 為風險識別及分析提供一個系統(tǒng)的方法依據(jù);第十六條 風險評估文檔管理要求但不限于: 提供公司風險紀錄并開發(fā)組織知識數(shù)據(jù)庫; 為風險管理提供可計量的機制與工具; 促進對風險的持續(xù)監(jiān)控并審視相關(guān)結(jié)果; 提供風險審計軌跡; 共享并交流風險信息;第三章 風險評估工具方法、程序及指標體系的一般性選擇第十七條 風險評估的第一步要求是成立評估小組。各業(yè)務(wù)單元及子公司的風險評估小組組長由負責各項業(yè)務(wù)的主管(或者該子公司領(lǐng)導(dǎo))擔任,組成人員需要包括發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估小組成員、內(nèi)部審計部及經(jīng)營財務(wù)部也應(yīng)當派人參加。評估公司整體戰(zhàn)略風險的評估小組組長由總裁擔任,主管戰(zhàn)略與投資的副總裁及戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理擔任副組長,小組成員應(yīng)當包括內(nèi)部審計人員及財務(wù)人員以及有關(guān)主管市場與技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)。第十八條 風險評估的第二步要求是識別風險及其來源與類別。對于識別的風險采取風險等級制度,詳細記載。本辦法所指稱的風險類別及來源包括:環(huán)境風險,指影響公司實現(xiàn)其目標進而對公司生存構(gòu)成威脅的外部力量,包括來自于競爭對手、股東關(guān)系、自然災(zāi)害、權(quán)力/政策、法律監(jiān)管、行業(yè)、金融市場、資本的可獲得等方面的風險。程序風險,指影響公司內(nèi)部業(yè)務(wù)程序有效實施而導(dǎo)致的各種資產(chǎn)損耗、流失和破壞的內(nèi)部力量。具體可以分為源于消費者、人力資源、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營效率、生產(chǎn)能力、折舊/損耗、業(yè)務(wù)干擾、品牌侵害、現(xiàn)場質(zhì)詢等導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風險;源于領(lǐng)導(dǎo)者才能、權(quán)力/限制、外購、業(yè)績獎勵、意愿轉(zhuǎn)變、傳輸系統(tǒng)
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