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正文內(nèi)容

財務(wù)報銷制度與報銷流程圖(編輯修改稿)

2025-05-09 04:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。第二十條、費用報銷的其他規(guī)定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由事業(yè)部副部長和財務(wù)部門經(jīng)理的共同認可,同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。第二十一條、費用報銷的一般操作流程費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用資金支出審批單)報銷人部門負責(zé)人確認簽字辦公室主任審核(確認是否該報)財務(wù)部門經(jīng)理審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責(zé))出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。第四章 借款管理規(guī)定及借款流程第二十二條、 借款管理規(guī)定 :出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款。 ,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。:(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。   ,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款,從工資中扣回。   第二十三條、 借款流程   《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。  ?。褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。  ?。航杩顟{審批后的借款單到財務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第五章 日常費用報銷規(guī)定及流程  第二十四條、 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 第二十五條、 費用報銷的一般規(guī)定   (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人、證明人(簽收人)簽名。   :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。   。   。 第二十六條、 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用資金支出審批單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→辦公室審批→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 第二十七條、 差旅費報銷費用標準及流程。費用標準:詳見《差旅費報銷標準及相關(guān)規(guī)定》; ?。ㄒ唬?費用標準:   職 務(wù)     交通工具   住宿標準   伙食標準   外埠市內(nèi)交通費用   一般員工    火車硬臥   120元/天   30元/天     30元/天   部門負責(zé)人   火車硬臥   150元/天   40元/天     40元/天   總經(jīng)理助理    飛機    200元/天   50元/天     50元/天   總經(jīng)理及以上   飛機    實報實銷   實報實銷    實報實銷  ?。ǘ┵M用標準的補充說明:   1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān)。   2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。   3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。   4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。   5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。  ?。ㄈ?報銷流程   1. 出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目
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