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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-05 04:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 十一條:檢驗報告申請作業(yè)  (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由,檢驗項目理由,檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。  (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時,應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告,呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。  (三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。  (四)特殊物、化性的檢驗,質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。  (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后,應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。   □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)  第二十二條:質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時,應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表,連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。  (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。  (二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。  (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。  (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。  (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。  (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。  第二十三條:確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作  (一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)  若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。  若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。  (二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。  第二十四條:質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)  (一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立  質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。  (二)客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式  客戶進廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。  第二十五條:質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤  (一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,國外客戶10日,但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。  (二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時,應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門,以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。  (三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后,應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。   □ 質(zhì)量異常分析改善  第二十六條:制程質(zhì)量異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。  第二十七條:質(zhì)量異常統(tǒng)計分析  (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。  (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機班、料號不良分析日報表將異常項目匯總編制抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。  (三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板,應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報廢,且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報制程料號別報廢原因統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。  第二十八條:質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈,以推動改善工作。  □ 附 則  第二十九條 實施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,增補修改亦同。質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定   第一條的 避免人員的疏忽,而導(dǎo)致不良的影響,使全體員工,重視質(zhì)量管理,確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。  第二條 范圍  (一)工作檢查  (二)生產(chǎn)操作檢查  (三)自主檢查  (四)外作廠商質(zhì)量管理檢查  (五)質(zhì)量保管檢查  (六)設(shè)備維護檢查  (七)廠房安全衛(wèi)生檢查  (八)其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者  第三條 檢查的頻率 依檢查范圍的類別,以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。  第四條 檢查的項目 依檢查范圍的類別而定,詳如實施要點。  第五條 檢查資料的回饋 要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進,并作為下次檢查的依據(jù)。  第六條 實施單位 質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。  第七條 實施要點  (一)工作檢查  1.必須由各單位主管配合執(zhí)行。  2.頻率:  (1)正常時每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。  (2)新進人員開始時每周一次,至其熟練后,與其他人員一樣,依正常時的頻率。
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