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正文內(nèi)容

關(guān)于內(nèi)部審計準則貫徹執(zhí)行情況的自查報告(編輯修改稿)

2025-04-19 05:16 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 到審計項目實施過程中,對不熟悉的專業(yè)邊學邊審計,并咨詢本企業(yè)中專業(yè)管理的權(quán)威人士或?qū)徲嬐校瑢徲嫻ぷ鹘?jīng)驗豐富的人員幫助審計新人,審計部門負責人在審計過程中不斷地督導等手段最大限度地降低審計風險,控制內(nèi)部審計質(zhì)量,以期達到《內(nèi)部審計具體標準》的要求。二、貫徹執(zhí)行《內(nèi)部審計準則》時存在的問題經(jīng)過幾年不斷地完善內(nèi)部審計工作,使我公司的審計工作基本上達到了《內(nèi)部審計準則》的具體要求,但在以下三個內(nèi)審準則方面的工作開展不夠令人滿意,還存在問題。《內(nèi)部審計具體準則第6號舞弊的預(yù)防、檢查與報告》的執(zhí)行時,只是在實施具體審計項目時進行過關(guān)注,或者發(fā)現(xiàn)有舞弊的可能時口頭上提醒過被審單位的部門領(lǐng)導或在審計報告的審計建議中提出,而沒有完全按照該準則開展過專業(yè)項審計。《內(nèi)部審計具體準則第13號評價外部審計工作質(zhì)量》到目前為止沒有執(zhí)行過。主要原
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