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正文內(nèi)容

會計學(xué)基礎(chǔ)-8會計賬簿(編輯修改稿)

2025-02-02 22:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 分類賬頁數(shù) 月 日 800 略 10 銀行存款 從銀行提取現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金 200 000 2 1 銀行存款 實(shí)收資本 10 200 000 800 銀行存款 … 固定資產(chǎn) 購入設(shè)備 55 000 55 000 … … … … 設(shè) 置: 主要有現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 登賬依據(jù): 一般按記賬憑證逐日逐筆登記,必須做到 日清月結(jié) 格 式: 三欄式 、 多欄式 現(xiàn)金收入日記賬 現(xiàn)金支出日記賬 登賬依據(jù): 現(xiàn)金收入日記賬 現(xiàn)金支出日記賬 現(xiàn)金日記賬 現(xiàn)金收入憑證、部分銀行存款付款憑證 現(xiàn)金付款憑證 現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證和部分銀行存款付款憑證 (二)特種日記賬的設(shè)置和登記 現(xiàn)金日記賬 現(xiàn)金日記賬 年 憑證 摘要 對方科目 借 方 貸 方 余 額 月 日 字 號 萬 千 百 十 元 角 分 萬 千 百 十 元 角 分 萬 千 百 十 元 角 分 2 6 3 3 1 3 期初余額 7 0 0 0 0 2 現(xiàn)付 1 簽發(fā)支票提取現(xiàn)金備用 第 頁 現(xiàn)付 2 現(xiàn)收 1 現(xiàn)付 3 銀付 1 業(yè)務(wù)員李明預(yù)借差旅費(fèi) 多余現(xiàn)金存入銀行 銀行存款 總務(wù)部門報銷辦公費(fèi)用 出售廢舊物資收入現(xiàn)金 管理費(fèi)用 銀行存款 其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 銀行存款收入日記賬 銀行存款支出日記賬 銀行存款日記賬 登賬依據(jù) 銀行存款收款憑證和部分現(xiàn)金付款憑證 銀行存款付款憑證 銀行存款收款憑證、銀行存款付款憑證和部分現(xiàn)金付款憑證 格 式 類似現(xiàn)金日記賬,不同點(diǎn)是多了 “支票種類、號數(shù)” 一欄。 銀行存款日記賬 年 憑證 摘要 對方科目 支票 借 方 貸 方 余 額 月 日 字 號 種類 號數(shù) 萬 千 百 十 元 角 分 萬 千 百 十 元 角 分 萬 千 百 十 元 角 分 2 6 2 1 3 上月結(jié)存 8 6 2 9 7 2 5 2 銀收 1 收回長城公司前欠貨款 第 頁 銀付 2 現(xiàn)付 3 銀付 1 多余現(xiàn)金存入銀行 簽發(fā)支票提取現(xiàn)金 支付購材料貨款 材料采購 庫存現(xiàn)金 應(yīng)收賬款 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 庫存現(xiàn)金 8 2 1 9 7 2 5 8 2 4 9 7 2 5 三、分類賬的設(shè)置和登記 (一)總分類賬的設(shè)置和登記 設(shè) 置: 按一級會計科目開設(shè) 格 式: 三欄式、 訂本式 登賬依據(jù): 有多種,并由此而形成不同的會計核算組織程序 (二)明細(xì)分類賬的設(shè)置和登記 設(shè) 置: 按明細(xì)會計科目開設(shè) 格 式: 三欄式、數(shù)量金額式、多欄式、 活頁式 登賬依據(jù): 記賬憑證、原始憑證匯總表 第三節(jié) 記賬規(guī)則 一、啟用賬簿的規(guī)則 1. 各單位應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計賬簿。會計賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。 2. 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬。 3. 實(shí)行會計電算化的單位,用計算機(jī)打印的會計賬簿必須連續(xù)編號,經(jīng)審核無誤后裝訂成冊,并由記賬人員和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員簽字或者蓋章。 4. 啟用會計賬簿時,應(yīng)當(dāng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)附啟用表,內(nèi)容包括:啟用日期、賬簿頁數(shù)、記賬人員和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章。記賬人員或者會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員調(diào)動工作時,應(yīng)當(dāng)注明交接日期、接辦人員或者監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方人員簽名或者蓋章。 5. 啟用訂本式賬簿,應(yīng)當(dāng)從第一頁到最后一頁順序編定頁數(shù),不得跳頁、缺號。使用活頁式賬頁,應(yīng)當(dāng)按賬戶順序編號,并須定期裝訂成冊。裝訂后再按實(shí)際使用的賬頁順序編定頁碼。另加目錄,記明每個賬戶的名稱和頁次。 使用名稱
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