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正文內(nèi)容

省廳整改措施(編輯修改稿)

2025-06-02 02:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 荷、超時運作,所以回收成本快。 二、下一步工作。 針對報告中指出的我院存在的問題,院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,并充分認識到了其危害性 ,今后將著重從以下幾方面加強管理。 一是加強領(lǐng)導(dǎo),定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正; 二是對醫(yī)院各科室的記帳人員進行培訓(xùn)。加強物價標準及相關(guān)政策的學(xué)習(xí),吃透精神,提高認識,加強服務(wù),合理收費,徹底杜絕亂記帳現(xiàn)象的發(fā)生; 三是院物價部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況,查對病歷和一日清單,嚴格執(zhí)行各項管理制度。 四是嚴格一次性醫(yī)用耗材的收費規(guī)范。不該收費的耗材堅決不收,對于允許收費的耗材經(jīng)上級物價部門備案后再收取有關(guān)費用。 XX 醫(yī)院 二〇一二年四月二十九日 第三篇:省廳財政審計和審計整改調(diào)研匯報 省廳審計整改及財政審計情況調(diào)研匯報 尊敬的 *廳長,各位領(lǐng)導(dǎo): 熱烈歡迎省廳領(lǐng)導(dǎo)到我局調(diào)研指導(dǎo)工作。現(xiàn)在,按照調(diào)研通知要求,我把審計整改、財政審計、績效審計及審計“十二五”規(guī)劃等四個方面的情況,向各位領(lǐng)導(dǎo)簡要匯報如下: 一、關(guān)于審計整改工作 近年來,我局把審計整改工作作為提高審計效果的著力點和落腳點,不斷建立、完善審計整改制度,注重發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。我們主要有三個方面制度。 (一)審計整改情況報告制度。一是凡作出審計決定的,都要求被審計單位在審計決定生效之日起 30日內(nèi)向?qū)徲嫴块T報送整改負責人名單和整改情況。二是定期向市人大常委會報告財政預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況。每年財政預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)束后,由市政府辦公室下發(fā)整改通知,規(guī)定整改期限和書面報告要求,明確由審計部門進行跟蹤督促。審計部門及時將各有關(guān)單位整改情況匯總報告市政府,由市政府向市人大常委會作專題匯報,并根據(jù)市人大常委會的意見,組織有關(guān)部門研究整改落實工作。三是對于其他審計項目,我局要求相關(guān)處室于審計報告送達后的兩個月內(nèi), 對被審計單位整改情況進行跟蹤檢查,由處室負 1 責人向局長辦公會報告整改情況,確保審計發(fā)現(xiàn)的問題得到及時有效整改。 (二)經(jīng)濟責任審計整改聯(lián)動機制。我局會同市委組織部、市紀委制定了經(jīng)濟責任審計跟蹤檢查制度。每年上半年,由組織部門牽頭,紀檢、審計部門參加,對上一的經(jīng)濟責任審計查出問題整改情況進行跟蹤檢查,有效提高了審計執(zhí)行力。從近二年檢查情況看,這一制度后實施效果明顯,各被審計單位都十分重視,整改效果較好。 (三)審計整改結(jié)果公開制度。我局在做好審計結(jié)果公告的基礎(chǔ)上,將審計整改情況進行公開,讓社會 各界了解審計整改情況。一是向被審計單位中層以上干部通報審計查出的問題,在被審計單位公開審計查出問題整改情況;二是把審計整改情況作為審計結(jié)果公告的重要組成部分,在審計網(wǎng)站上公告審計結(jié)果的同時,公布審計整改情況,充分運用社會力量督促審計整改。 二、關(guān)于財政審計大格局情況 作為審計機關(guān)第一要務(wù)的財政審計,在審計工作中處于重中之重的地位。為此,近年來,我局著眼深化財政審計,構(gòu)建財政審計大格局的目標,在審計項目、審計內(nèi)容和重點以及審計組織組織方式等方面,都按照全局“一盤棋”的思路,打破處室界限,整合審 計資源,做到項目統(tǒng)一組織管理,重大項目調(diào)配骨干力量集中行動,積極構(gòu)建財政審計大格局。我局還將部門預(yù)算執(zhí)行審計情況、專項資金審計情況、投資審計情況作為同級財政審計報 2 告的重要內(nèi)容,與預(yù)算執(zhí)行審計情況同時向市人大常委會報告,受到市人大常委會的充分肯定。審計中,我們主要注重“四個結(jié)合”:一是預(yù)算執(zhí)行審計與財政財務(wù)收支、專項資金審計相結(jié)合。重點關(guān)注財政收入的合理性、預(yù)算的合規(guī)性、收支“兩條線”的執(zhí)行規(guī)范性和專項資金使用管理、結(jié)轉(zhuǎn)的合法性。二是預(yù)算執(zhí)行審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部對《預(yù)算法》的執(zhí)行力、市 (區(qū))財政決算的真實性、執(zhí)行財經(jīng)紀律的嚴肅性。三是財政收支審計與固定資產(chǎn)投資審計相結(jié)合。重點關(guān)注資金撥付的流程,使用管理的規(guī)范性,工程造價的真實性、合法性,探索評價項目發(fā)揮作用的績效性。四是主管單位財政資金流向與下屬單位財政財務(wù)收支審計相結(jié)合。重點關(guān)注部門預(yù)算分配執(zhí)行的原則性,下屬單位財政決算的規(guī)范性和資金使用的合法性。 此外,我們通過審計項目、審計信息、審計人才、審計方法等方面的資源共享,業(yè)務(wù)處室之間主動溝通、積極配合的主動性增強了,增強了處室工作的合力。 三、關(guān)于開展績效審計情況 去年以來,我市審計機關(guān)以績效審計推進年活動為抓手,強力推進績效審計工作。我局成立了績效審計協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了貫徹落實省廳“績效審計推進年”活動的意見,對績效審計作出全面部署。2021 年,全市共完成“獨立型”績效審計調(diào)查項目 9 個,“結(jié)合型”績效審計項目 11 個。一是擴大績效審計領(lǐng)域。在專項資金中審計、預(yù)算執(zhí)行審計、固定資產(chǎn)投資審計和經(jīng)濟責 3 任審計中積極探索績效審計方法。如在經(jīng)濟責任審計中,根據(jù)“三定”方案確定的職責,對領(lǐng)導(dǎo)干部職責履行情況進行檢查,既為評價領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行情況提供較為全面客觀的依據(jù) ,也促進了部門和單位積極全面履行各項職責。二是提高績效審計質(zhì)量。我局要求每個績效審計項目都必須撰寫審前調(diào)查報告,績效審計項目的審計方案和審計報告全部由績效審計協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究和審定。同時,組織業(yè)務(wù)骨干到先進地區(qū)學(xué)習(xí)。去年,我們組織法制處和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的審計骨干專程到 ****市審計局調(diào)研績效審計情況,學(xué)習(xí)他們的先進做法,促進了我局績效工作取得實效。三是加強績效審計成果考核。去年起,我局開展了優(yōu)秀績效審計項目、優(yōu)秀績效分析報告和優(yōu)秀績效審計報告評選活動,并將績效審計工作列為審計機關(guān)考核內(nèi)容。 2021 年,我市 組織評選出優(yōu)秀績效審計項目 8 個、優(yōu)秀績效審計報告 8 篇、優(yōu)秀績效分析報告 6 篇。通
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