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最新出納的工作內容及職責(7篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 10:24 本頁面
 

【文章內容簡介】 重缺損的應拒絕接收。 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛1013公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 為確?,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。三、工資發(fā)放:每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。發(fā)放工資時,需經當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。四、簽章與保險箱鑰匙的39。管理:印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。五、帳務處理:每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容,以備日后查詢。每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀
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