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試談企業(yè)內(nèi)部控制審計(專業(yè)版)

2025-08-18 16:12上一頁面

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【正文】 (四)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》實施要求,必須設計、實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系;,披露年度自我評價報告;,出具審計報告。二、企業(yè)內(nèi)部控制審計的定義和范圍(教材P659661,難點內(nèi)容,請重點掌握)(一)企業(yè)內(nèi)部控制審計的定義 企業(yè)內(nèi)部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行審計。(三)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》實施時間;、深圳證券交易所主板上市的公司施行;,擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行;。(1)注冊會計師基于基準日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,而不是對財務報表涵蓋的整個期間的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見;(2)這并
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