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簡述審計委員會——內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排(更新版)

2025-06-17 08:04上一頁面

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【正文】 現(xiàn)時.審計委員會并沒有得到重視而在以下幾個階段中, 審計委員會的作用才逐步得到重視。DOC 格式 論文 ,方便 您的 復制修改刪減 簡述審計委員會 —— 內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排 ( 作者 :___________單位 : ___________郵 編 : ___________) 論文關(guān)鍵詞 :審計委員會環(huán)境企業(yè)內(nèi)部控制專業(yè)勝任能力職業(yè)操守 論文摘要 :內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)內(nèi)部控制的基礎,審計委員會是內(nèi)部環(huán)境的重要組成部分,是內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排。筆者對審計委員會在不同內(nèi)部控制階段的重要性發(fā)展進行探討.并對影響其職責發(fā)揮的因素進行分析。這其中審計委員會在內(nèi)部控制環(huán)境中的作用開始受到重視。我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》也正式采用了“內(nèi)部環(huán)境”,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》第一章第 5 條指出:企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制,應當包括下列要素:內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信 息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。公司治理結(jié)構(gòu)是內(nèi)部環(huán)境的一個重要方面,而董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的一個重要部分。為了向董事會、股東、公眾履行其職責,審計委員會需要為內(nèi)部控制和其他事項提供評估。必須通過強化監(jiān)督和激勵機制來提高它們的獨立性,從而保證審計委員會成員的獨立性,對此,可以借鑒美國經(jīng)驗一是審計委員會成員除了職務收入外,不得接受來自上市公司及其子公司任何名義的酬金或其他 報酬:二是審計委員會成員不得擔任上市公司及其子公司內(nèi)部的任何職務。為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標,審計委員會成員的專業(yè)素質(zhì)必須是公司內(nèi)其他人員所不具備的,其中應該既有會計或財務管理方面的專家.也要有精通公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的人員。
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