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倉庫盤點(diǎn)流程(完整版)

2025-10-28 15:20上一頁面

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【正文】 后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可; 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點(diǎn); 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性; 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因,造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符,需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)要工整,嚴(yán)禁潦草、錯誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,禁止“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等; “盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核; A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作;2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作; 3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成;4)初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:如產(chǎn)品庫位錯誤,產(chǎn)品混放等; 5)盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫,對于有特殊情況要出入庫的,需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程,審核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。,可由倉庫管理人員提議對差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因,造成的帳面、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符,建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》,確保公司庫存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符,為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。,由儲運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。附:倉庫盤點(diǎn)單、倉庫盤點(diǎn)差異表第二篇:倉庫盤點(diǎn)管理流程倉庫盤點(diǎn)管理流程制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性,達(dá)到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后;B)倉儲部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬,將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對無誤后記賬;C)倉儲部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存;D)對于特殊事項(xiàng)不能及時處理的,由倉儲部提供詳細(xì)的原因說明以及對盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì);E)以上項(xiàng)目檢查無誤后對數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份; F)倉儲部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉儲部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作; 2)審核人對于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn); B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對倉儲部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核;2)審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對,如有異議需及時和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn),必要時可對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤;3)倉庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合,對于審核過程中存在的問題及時查找原因;4)審核人員與倉儲部查核人員,核對完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后,進(jìn)行簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn);2月末盤點(diǎn);倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時間在每月25日;盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;3年終盤點(diǎn);倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時間一般在年終放假前;年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行;4不定期盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,且可靈活調(diào)整;盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;2盤點(diǎn)時注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法,每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%,每個季度為整個盤點(diǎn)100%,年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物,盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項(xiàng);5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字; 倉庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核; 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔; 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等; 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔; 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整; 財(cái)務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉儲部、總經(jīng)理; 倉儲部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部; 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;第四篇:倉庫盤點(diǎn)基本流程本程序確定了公司原材料、半成品、成品的盤點(diǎn)流程,以規(guī)范公司原材料、半成品、成品的循環(huán)盤點(diǎn),、半成品、成品。a)倉管員負(fù)責(zé)將所有盤點(diǎn)記錄存檔。職責(zé)財(cái)務(wù)部:制訂詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,包括盤點(diǎn)組織、人員安排。 盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢; 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉庫盤點(diǎn)表”; 盤點(diǎn)會議及培訓(xùn) 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等; 倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等; 盤點(diǎn)工作獎懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn); 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)); 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核; 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核; 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物
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