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銷售生產(chǎn)采購計劃流程教材(完整版)

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【正文】 審批;161. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;162. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;163. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;164. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;165. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;166. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;167. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;168. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;169. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;170. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;171. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;172. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;173. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;174. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;175. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;176. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;177. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;178. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;179. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;180. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;181. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;182. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;183. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;184. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;185. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;186. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;187. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;188. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;189. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;190. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;191. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;192. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;193. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;194. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;195. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;196. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;197. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;198. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;199. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;200. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;201. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;202. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;203. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;204. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;205. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;206. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;207. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;208. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;209. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;210. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;211. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;212. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;213. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;214. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;215. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;216. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;217. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;218. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;219. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;220. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;221. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;222. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;223. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;224. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;225. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;226. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;227. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;228. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;229. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;230. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;231. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;232. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;233. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;234. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;235. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;236. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;237. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;238. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;239. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;240. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;241. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;242. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;243. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;244. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;245. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;246. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;247. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;248. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;249. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;250. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;251. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;252. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;253. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;254. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;255. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;256. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;257. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;258. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;259. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;260. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;261. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;262. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;263. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;264. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;265. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;266. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;267. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;268. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;269. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;270. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;271. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;272. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;273. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;274. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;275. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;276. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;277. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;278. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;279. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;280. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;281. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;282. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;283. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;284. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;285. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;286. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;287. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;288. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;289. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;290. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;291. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;292. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;293. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;294. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;295. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核;296. 主管領導對報銷單進行審核,如果費用發(fā)生合理,審核通過,否則打回報銷人;297. 主管領導將審核后的報銷單由部門經(jīng)理交回給報銷人;298. 報銷人將已審核的報銷單提交財務部;299. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無結算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單;300. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,需報總經(jīng)理審批;301. 總經(jīng)理對報銷單進行審批,如果報銷合理,審批通過,否則打回財務部,由財務部交給報銷人;302. 財務部對已審批的報銷單進行報銷;303. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理(負責人)審核,并附費用發(fā)生前已審批的申請單;304. 部門經(jīng)理對費用發(fā)生的真實性進行審核,若業(yè)務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作;305. 部門經(jīng)理將已核報銷憑證報主管領導審核
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