【摘要】中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理,有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則,
2025-04-18 05:06
【摘要】證券公司內(nèi)部控制指引第一章總則第一條為引導(dǎo)證券公司規(guī)范經(jīng)營,完善證券公司內(nèi)部控制機(jī)制,增強(qiáng)證券公司自我約束能力,推動(dòng)證券公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券公司管理辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱中國證監(jiān)會(huì))審慎監(jiān)管的要求,制定本指引。第二條本指引所指證券公司內(nèi)部控制是指證券公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),根據(jù)經(jīng)營環(huán)境變化,對證券公司
2025-04-18 01:11
【摘要】15/16上市公司內(nèi)部控制制度的完善基于四川長虹的案例研究【摘要】上市公司的內(nèi)部控制制度是否健全、有效對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展關(guān)系重大。本文通過對四川長虹電器股份有限公司2001-2005年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,指出其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果中存在的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)結(jié)合上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從上市公司的角度分析四川長虹銷售與收款循環(huán)及存貨等業(yè)務(wù)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制可能存在的問題。最后,針對
2025-04-17 02:43
【摘要】德勤咨詢(上海)有限公司內(nèi)部控制制度培訓(xùn)一、走進(jìn)內(nèi)部控制-基本概念闡述二、投資與融資控制三、管理控制及其他重要控制四、內(nèi)部控制的實(shí)施五、內(nèi)部控制制度的維護(hù)與更新六、問題與討論主要內(nèi)容第一部分走進(jìn)內(nèi)部控制基本概念闡述經(jīng)營回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營回報(bào)公司管理層什么是風(fēng)險(xiǎn)?
2025-01-07 11:42
【摘要】二十七/28股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督,維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指公司為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,確保有關(guān)法
2025-04-12 13:18
【摘要】第一篇:某公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制研究 本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)封面 (2016屆) 論文(設(shè)計(jì))題目作者學(xué)院、專業(yè)班級(jí)指導(dǎo)教師(職稱)論文字?jǐn)?shù)論文完成時(shí)間 大學(xué)教務(wù)處制 會(huì)計(jì)原創(chuàng)畢業(yè)論文參考選題(2...
2024-10-17 23:31
【摘要】文件名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁碼12-1審核計(jì)劃的制訂審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃(審核大綱)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱,審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括:審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。組織的年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形
2025-07-07 14:42
【摘要】內(nèi)部培訓(xùn)管理制度1內(nèi)部培訓(xùn)流程(詳見《培訓(xùn)控制程序》)2培訓(xùn)前準(zhǔn)備編寫教材(培訓(xùn)師)課前檢查(培訓(xùn)主管)教學(xué)計(jì)劃(培訓(xùn)師)課前調(diào)查(培訓(xùn)師)課前調(diào)查:l由培訓(xùn)師在培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容對受訓(xùn)學(xué)員以問卷或訪談等形式所進(jìn)行的調(diào)查,以便于了解學(xué)員培訓(xùn)需求和學(xué)習(xí)中的難點(diǎn),有針對性的
2025-04-09 00:23
【摘要】黃山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD內(nèi)部審計(jì)制度證券代碼:002014證券簡稱:永新股份修訂時(shí)間:2008年6月16日8/9黃山永新股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(2008年6月16日修訂)第一章總則第一條為了規(guī)范黃山永新股份有限公司(以下簡稱“公司”)
2025-04-18 06:10
【摘要】---------------------有限公司研發(fā)中心內(nèi)部管理制度(試行)?為了建立一個(gè)良好的激勵(lì)機(jī)制,更好地調(diào)動(dòng)科技人員的工作積極性,充分發(fā)揮大家的潛能,科學(xué)、合理、高效地完成公司的新產(chǎn)品開發(fā)工作。特制訂本管理制度,本制度包括組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、總則、日常管理制度、課題管理制度、技術(shù)秘密管理制度五個(gè)部分。1.適用范圍:本制度適用于研發(fā)中心所有人員2.制訂依據(jù):《
2025-04-18 05:11
【摘要】企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載XX公司標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核控制程序編碼版本2頁次1/3制訂部門生產(chǎn)管理部發(fā)布日期1.目的驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
2025-07-13 19:42
【摘要】公司內(nèi)部管理制度二OO九年一月一日目錄1、安全管理制度……………………………………1頁2、日常行政辦公管理制度…………………………18頁3、出入庫制度………………………………………22頁4、采購制度…………………………………………23頁5、進(jìn)駐工
2025-04-18 13:15