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三鼎控股公司授權審批管理制度-文庫吧在線文庫

2025-07-23 12:35上一頁面

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【正文】 第三章 授權審批的范圍及權限 ................................................................ 2 第四章 審批和審核的程序 ....................................................................... 2 第五章 審批和審核的責任承擔 ................................................................ 2 第六章 監(jiān)督檢查 .................................................................................... 3 第七章 附則 ........................................................................................... 3 1 第一章 總 則 第一條 為了加強對三鼎控股各項資金支出審批管理,完善內部控制及提高工作效率,根據(jù)國家相關法規(guī)和三鼎控股有關制度文件,特制定本制度。經(jīng)辦人員應當在職責范圍內,按照審批人的批準意見辦理業(yè)務。 第十條 三鼎控股應當對資金開支等經(jīng)濟事項進行審批處理,并按審批對象的類別界定各審批人員的審批范圍,并按照確定的審批層次確定各審批人員的審批權限。 第五章 審批和審核的責任承擔 第十五條 審批或審核人員在審批或審核時,發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人員超越授權范圍等故意原因造成的公司財產損失,應由經(jīng)辦人員承擔責任;經(jīng)辦人員明知損失的發(fā)生而未向審批和審核人員說明而致使公司財產損失,經(jīng)辦人員也應承擔一定責任。重點檢查三鼎控股及其下屬子集團是否存在越范圍、越權 審批行為,審批流程是否符合審批程
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