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費(fèi)用報(bào)銷審批制度5篇范例(存儲(chǔ)版)

2025-10-26 12:24上一頁面

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【正文】 支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。2長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。3市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門級(jí) 別 每月限額營銷部門 總 監(jiān) 400元經(jīng) 理 300元綜合部門 總 監(jiān) 300元經(jīng) 理 200元限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。3通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額營銷部門 總 監(jiān) 600元經(jīng) 理 400元主 管 300元業(yè)務(wù)員 200元綜合部門 總 監(jiān) 500元經(jīng) 理 300元主 管 200元特別崗位 200元限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。4禮品費(fèi)。其他規(guī)定5主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。:借支人填制借款單(一式三聯(lián)),注明用款理由及金額,按第11條規(guī)定權(quán)限審批后交出納,出納依據(jù)公司貨幣資金管理制度的相關(guān)規(guī)定,按核準(zhǔn)金額向借支人支付現(xiàn)金或簽發(fā)銀行支票(簽發(fā)銀行支票的,必須在借款單上寫明收款人的全稱、具體金額及用途);借支人須在借款單三聯(lián)上同時(shí)簽字,簽發(fā)銀行支票的須在銀行支票登記簿和支票存根上同時(shí)簽字;,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。:1)出差所需乘坐交通工具由總經(jīng)理審批;2)出差人員市內(nèi)到機(jī)場或火車站往返路程可乘坐出租車,在出差地交通費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷; ,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總經(jīng)理審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購置費(fèi)、上戶費(fèi)及修理費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。,并且每月需填報(bào)辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類,報(bào)送財(cái)務(wù)部。十一、其他規(guī)定; 。部門主管必須在審核過的票據(jù)上簽署姓名和“已核”等審核意見。經(jīng)辦部門憑批準(zhǔn)文件及供貨商(或修理單位)的發(fā)票、收據(jù)報(bào)會(huì)計(jì)審核。不符合上述審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。二﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后的審批程序報(bào)銷人必須將報(bào)銷的原始票據(jù)按報(bào)銷事項(xiàng)和時(shí)間順序分別編號(hào)依次粘貼在報(bào)銷粘貼單上,并在票據(jù)上簽署報(bào)銷人姓名,同時(shí)填寫報(bào)銷事項(xiàng)和報(bào)銷金額欄及報(bào)銷金額合計(jì)欄。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理; 。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。,超過標(biāo)準(zhǔn)的,按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷,由個(gè)人自負(fù)。:⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以報(bào)銷單大小為界,須緊靠報(bào)銷單正向背面頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。4各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。3移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。出國人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。2出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。1長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理硬臥 二等艙 主管及以下硬臥 三等艙1出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日): 級(jí)別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級(jí)城市 縣級(jí)城市及以下 總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 1101賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):級(jí) 別賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房經(jīng) 理 三星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 主管及以下人員 無星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào)并簽名。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。第四篇:《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度總 則為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂,司機(jī)用餐須自行解決:a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4誤餐補(bǔ)貼。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。2公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。2出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。1公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。第三篇:借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度一、總 則為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。十、辦公費(fèi)的報(bào)銷制度公司的辦公電話通訊費(fèi)、郵匯費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、水電費(fèi)等由后勤部與電信、郵電、物業(yè)管理等部門統(tǒng)一結(jié)算后,憑有效發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷;公司所有的辦公用品(包括報(bào)刊書籍)、辦公用固定資產(chǎn)及其他物品歸口到采購部統(tǒng)一采購,并憑入庫單和有效發(fā)票在審批后報(bào)銷。七、通訊費(fèi)的報(bào)銷制度通訊費(fèi)包括手機(jī)話費(fèi)和小靈通話費(fèi);每月報(bào)銷一次。出差期間發(fā)生的經(jīng)營費(fèi)與差旅費(fèi)應(yīng)同時(shí)報(bào)銷;飛機(jī)票由公司指定乘坐,方可購買。解釋權(quán)歸綜合部。(西藏奶茶裝貨費(fèi)、原料的卸貨費(fèi))裝卸費(fèi)根據(jù)單位情況盡量用本單位的人員裝卸,支付裝貨費(fèi)單據(jù)需后附銷售貨物的銷售單(領(lǐng)貨人、庫管簽字齊全)復(fù)印件(復(fù)印件上需要結(jié)算裝貨人簽字),支付卸貨費(fèi)單據(jù)需后附原料入庫單(庫管、經(jīng)辦人簽字齊
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