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費(fèi)用報(bào)銷審批制度5篇范例(專業(yè)版)

2025-10-30 12:24上一頁面

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【正文】 購置單位價(jià)值在2000元以上的機(jī)器設(shè)備、單位價(jià)值在1000元以上的辦公用品及一次性修理費(fèi)用在2000元以上的修理項(xiàng)目等一律由經(jīng)辦部門草擬計(jì)劃報(bào)董事長(總經(jīng)理)審批。除以上費(fèi)用以外的其他費(fèi)用如會(huì)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)等均遵循節(jié)儉原則、按照預(yù)算列支限額辦理。,充值卡不予報(bào)銷。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。4招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列??紤]到全國各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低,給住宿帶來困難,不利于工作開展,給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿,以減少開支。每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。(附流程)第五條 市外差旅費(fèi):?jiǎn)T工因公赴外省、市出差,路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。4各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。出國人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。1長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理硬臥 二等艙 主管及以下硬臥 三等艙1出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日):級(jí)別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級(jí)城市 縣級(jí)城市及以下總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80 伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 1101賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):級(jí) 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 經(jīng) 理 三星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房主管及以下人員 無星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。十一、關(guān)于出國費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定公司員工出國都必須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn),無書面批準(zhǔn)手續(xù)的各項(xiàng)因出國而發(fā)生的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門一律不予報(bào)銷;任何人因出國而購置的各種箱、包和其他出差用品以及出國人員服裝費(fèi)等一律不得報(bào)銷。憑票報(bào)銷。,由原料經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)或指定授權(quán)人員批。 ,由借款人本人填寫《借款單》,個(gè)人借款、差旅借款(對(duì)公業(yè)務(wù)借款除外)的借款金額不能超過當(dāng)月工資及提成發(fā)放額的50%,由部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)或指定授權(quán)人員批準(zhǔn),批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部門辦理借款(借款單上必須寫明借款用途),需將第一次借款還清。簽批人對(duì)所 簽批事項(xiàng)的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。由部門經(jīng)理審核、綜合部經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)和出差所在地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。送禮支出發(fā)票上未寫明禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)的必須提交簽呈及經(jīng)營費(fèi)支出明細(xì)表;送禮支出若為購物卡,則必須由兩名經(jīng)手人共同辦理并列出受理方單位及事由;以現(xiàn)金方式支付咨詢費(fèi)的,必須事先提交申請(qǐng)報(bào)告或簽呈,經(jīng)批準(zhǔn)后,由兩名經(jīng)辦人共同辦理。管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。四、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。2公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。1公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。4各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。,因私不得借支。,不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng),第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。每月初行政辦公室填報(bào)上月明細(xì)表統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。三、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)的要求每月結(jié)算職工工資時(shí),由生產(chǎn)部根據(jù)職工考勤表、加班任務(wù)單造表報(bào)會(huì)計(jì)審核。不符合審核要求的,不得辦理審核簽證手續(xù)。一﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生前的審批程序材料、設(shè)備、辦公用品、耗材等物資,在采購前必須由各部門負(fù)責(zé)人提交采購計(jì)劃書,明確品名、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,上報(bào)總經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)簽批,(事后報(bào)銷時(shí)必須附此簽批的計(jì)劃書)。,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得分管副總或總經(jīng)理的同意,否則不予報(bào)銷。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。5備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。3所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。費(fèi)用報(bào)銷程序費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。(附流程)第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。5休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。3凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。十五、對(duì)虛、假和超過有效期的票據(jù),填寫不符合規(guī)定要求的票據(jù),財(cái)務(wù)部門拒絕接收,并有權(quán)要求補(bǔ)充、更換,任何部門(個(gè)人)都不得強(qiáng)行要求財(cái)務(wù)部門在有關(guān)手續(xù)不完善的情況下或違反規(guī)定付款、報(bào)銷。五、市內(nèi)交通費(fèi),每人每月郊區(qū)35元,市區(qū)25元,在工資里計(jì)發(fā)。使用不同的單據(jù)。(特殊情況需要總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字準(zhǔn)許)出差人根據(jù)公司差旅費(fèi)開支規(guī)定,將正規(guī)發(fā)票與不正規(guī)發(fā)票分別填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,由部門經(jīng)理審核、主管會(huì)計(jì)、綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)或指定授權(quán)人員批準(zhǔn)。: 、經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)經(jīng)辦人報(bào)銷費(fèi)用的合理性、真實(shí)性審核。、電話費(fèi)公司水費(fèi)、電費(fèi)、固定電話費(fèi)及納入公司統(tǒng)一繳費(fèi)范圍的移動(dòng)電話費(fèi),各部門計(jì)劃報(bào)綜合部,由部門經(jīng)理、綜合部經(jīng)理確認(rèn),財(cái)務(wù)部門審核后,繳納或支付。三、
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