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公司日常費(fèi)用報(bào)銷流程(存儲(chǔ)版)

2024-10-25 06:30上一頁面

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【正文】 工火車硬臥150元/天60元/天30元/天 部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥200元/天80元/天40元/天 總經(jīng)理助理 飛機(jī)280元/天100元/天50元/天 總經(jīng)理及以上 飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。2.報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。二、費(fèi)用單據(jù)要求:為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、預(yù)借款的操作要求:公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。第五篇:公司費(fèi)用報(bào)銷流程公司費(fèi)用報(bào)銷流程一、費(fèi)用報(bào)銷流程:費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)確認(rèn)簽字工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))出納復(fù)核并履行付款。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。第八條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。:出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。補(bǔ)充說明,如報(bào)銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第十三條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。以上手續(xù)齊全(4個(gè)審核人簽字)出納方可給予報(bào)銷,否則出納不予辦理,若出納未按規(guī)定辦理,則該款項(xiàng)由出納自付。出差同一地點(diǎn)每日共補(bǔ)助費(fèi)用160元;1人當(dāng)日出差沒有住宿,補(bǔ)助費(fèi)用60元;2人及其以上人員同時(shí)出差到同一地點(diǎn)沒有住宿的,1天共補(bǔ)助80元,其他費(fèi)用一律自理)。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差行程報(bào)備審批表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第八條報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:(1)財(cái)務(wù)報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。(4)其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。(2)培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排,此費(fèi)用由公司人力資源部門或行政部統(tǒng)一管理,各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。(2)審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?二)報(bào)銷流程(1)公司行政綜合部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。(2)各項(xiàng)借款金額超過2000元(含2000元)應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序,以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作,否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。第二篇:日常費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。.第四章 辦公用品的報(bào)銷程序第六條 辦公用品的報(bào)銷流程“支出憑單”,把相關(guān)的發(fā)票粘在背面,同時(shí)需附“月份采購表”,由經(jīng)理簽字確認(rèn)。(二)請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;(三)請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第一篇:公司日常費(fèi)用報(bào)銷流程公司日常費(fèi)用報(bào)銷流程第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理、合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定相關(guān)的報(bào)銷流程。第四條 請款審批手續(xù)(一)請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí),應(yīng)填寫“借款單”注明事由和用途,再經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審簽字;其中差旅費(fèi)和宴請費(fèi)還需填寫“公司員工出差申請表”和“公司宴請申請單”標(biāo)明事由和用途,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);辦公用品需有“月份采購申請表”,由總經(jīng)理簽字審批,備用金的領(lǐng)取需填寫“備用金申請表”并寫明用途,由總經(jīng)理審批通過?!爸С鰬{單”和“公司宴請申請單”到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。第十條 禮品的采購
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