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s集團內(nèi)部審計報告編審辦法(存儲版)

2025-07-15 14:27上一頁面

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【正文】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 4 頁 第六條 內(nèi)部 審計報告的主送單位是派出審計組的 集團內(nèi)部 審計 部門,主送領(lǐng)導(dǎo)是集團內(nèi)部審計部門的直接主管領(lǐng)導(dǎo) 。 第三條 審計組對審計事項實施審計,并完成既定的審計目標(biāo)后,應(yīng)當(dāng)向 集團內(nèi)部審計部門 提出 內(nèi)部 審計報告。 內(nèi)部 審計人員和審計組組長均不得將審計過程中查出的被審計單位違反國家規(guī)定 和集團規(guī)章制度 的的行為隱瞞不報。 第十四條 集團內(nèi)部審計部門 收到審計報告后,應(yīng)當(dāng)對審計報告及審計工作 底稿進行審核,提出書面審核意見。 。 第十三條 審計組對審計事項實施審計后,應(yīng)當(dāng)及時向 集團 審計 部門 提出審計報告;提出的時間一般不得超過 五個有效工作 日。 第九條 審計組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計工 作底稿以及相關(guān)資料,在綜合分析、歸類、整理、核對的基礎(chǔ)上,編制 內(nèi)部 審計報告征求意見稿。
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