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北京某集團公司的績效考核方案(存儲版)

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【正文】 按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10合同預(yù)算的準確度每個合同的實際成本與預(yù)算成本的吻合度。 第一章 高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況,公司總經(jīng)理需要密切關(guān)注同上財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍,再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計公式同上財務(wù)部報表6子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務(wù)部報表7干部培養(yǎng)含義:對公司部門總經(jīng)理級干部的培養(yǎng),形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化,關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃,提供培訓(xùn)及發(fā)展機制,保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作:督促高管對下一級總經(jīng)理有明確的發(fā)展計劃并加以落實評分:依據(jù)人力資源部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9新基地建設(shè)上級直接評價范圍:0120分10產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍:0120分11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計常務(wù)副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表5新領(lǐng)域收入先由公司經(jīng)理辦公會確定新領(lǐng)域的范圍,再由財務(wù)部編制相應(yīng)統(tǒng)計公式同上財務(wù)部報表6新簽合同額公司整體同上市場營銷部報表7回款率公司整體同上財務(wù)部報表8五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9品牌推廣目標市場受眾對品牌認知度1)≥目標值,得滿分2)<目標值的80%,不得分3)其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查10干部培養(yǎng)考核評分:同上人力資源部干部評價報告及調(diào)查11員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果12關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5%,加10分,最高120分;3)目標值的130%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部組織各部門提供員工材料,由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單13安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計產(chǎn)品副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2產(chǎn)品業(yè)務(wù)利潤同上財務(wù)部報表3產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4產(chǎn)品新簽合同額同上市場營銷部報表5產(chǎn)品業(yè)務(wù)回款率同上財務(wù)部報表6產(chǎn)品市場占有率同上市場營銷部調(diào)查報告7新產(chǎn)品收入同上財務(wù)部報表8新產(chǎn)品開發(fā)進度是否能按計劃完成階段性工作1)按計劃完成,得100分2)每延誤1個月扣10分技術(shù)委員會考評結(jié)果總經(jīng)理辦公會分析結(jié)論9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃得到落實;指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分:依據(jù)企業(yè)管理部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告11產(chǎn)品推廣能力現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展所需的關(guān)鍵能力培養(yǎng),是管理者必須關(guān)注的工作上級直接評價范圍:0120分市場營銷部產(chǎn)品調(diào)查及評價報告12員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果13產(chǎn)業(yè)建設(shè)上級直接評價范圍:0120分14安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計工程副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2工程業(yè)務(wù)利潤同上財務(wù)部報表3工程業(yè)務(wù)收入同上財務(wù)部報表4工程新簽合同額同上市場營銷部報表5工程業(yè)務(wù)回款率同上財務(wù)部報表6五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7新領(lǐng)域收入同上財務(wù)部報表8技術(shù)標準化上級直接評價范圍:0120分技術(shù)資料9員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果10安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計制造副總經(jīng)理序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率;人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)同上企管部報表人力資源部統(tǒng)計3工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1)=目標值,得100分2)比目標值高,得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計4新基地建設(shè)上級直接評價范圍:0120分制造部相關(guān)材料5五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6次品率1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5%,加10分,最高120分;3)目標值的130%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算企業(yè)管理部統(tǒng)計7制造費用率衡量制造體系的效率;制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表8員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提同上人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果9安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計 總經(jīng)理助理(管理)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2工作協(xié)調(diào)所轄各職能部門工作協(xié)調(diào);計算方法:職能部門周邊績效均值同上人力資源部,周邊績效定義見《績效考核管理制度》3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施,使公司的管理規(guī)范化評分:由公司經(jīng)理辦公會集體評分,以5分量表評分同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告4計劃延誤統(tǒng)計各類計劃延誤總時間1)=目標值,得100分2)比目標值高,得0分企業(yè)管理部統(tǒng)計5職能部門費用率行政費用率=∑職能部門期間費用/收入凈額1)=目標值,得100分2)比目標值每降低5%,加10分,最高120分;3)目標值的130%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6采購費用同上財務(wù)部報表7關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失率=關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同上人力資源部組織各部門提供員工材料,由經(jīng)理辦公會確定公司關(guān)鍵人才名單8次品率同上企業(yè)管理部統(tǒng)計9五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10員工滿意度員工滿意度的高低是各項管理工作是否得到員工認可的標志,也是員工能否有足夠的積極性的前提1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果11安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù),嚴重問題加倍計算1)≥目標值,得0分2)<目標值,得滿分企管部統(tǒng)計總經(jīng)理助理(資本運作)序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量金自天正的整體經(jīng)營業(yè)績,是最綜合、最重要的指標1)=目標值,得100分2)比目標值每提高5%,加10分,最高120分;3)<目標值的70%,不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2子公司投資收益率反映公司投資的效率同上財務(wù)部報表3公司戰(zhàn)略及規(guī)劃執(zhí)行狀況確保公司的戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃得到落實;指戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃是否在實際工作中準確執(zhí)行評分:依據(jù)企業(yè)管理部提供的報告,由公司經(jīng)理辦公會會集體評分,以5分量表評分考核評分:同上企業(yè)管理部內(nèi)部經(jīng)營狀況分析報告4購并費用1)≤目標值,得滿分2) >目標值的10%,不得分3) 介于其中,按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5資本運作方案資料的詳實程度;方案的合理性,可行性等總經(jīng)理直接評價,0到120分之間。誤差不超過5%為目標值1)=目標值,得100分2)比目標值每減少1%,加5分,最高120分;3)大于目標值不得分;4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表、企管部數(shù)據(jù)9營銷費用營銷過程中發(fā)生的一切費用(人工費除外),目標值定義如下:20萬元(含)以下合同,營銷費用占預(yù)算毛利潤的8%; 20萬元以上合同,營銷費用占預(yù)算毛利潤的5%。事業(yè)部總經(jīng)理直接評分;范圍:0100分企管部2服務(wù)滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工調(diào)查3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施,使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9項目計劃管理項目計劃的制定和執(zhí)行效率同上10五項費用(招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等)控制嚴格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,提高利潤率1)=預(yù)算值,得100分2)每超過預(yù)算值5%,減10分,超過30%,不得分3)每低于預(yù)算值5%,加10分,最高140分4)其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表 第三章 通用事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標部門指標序號指標名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1主
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