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特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求(存儲版)

2025-05-12 07:52上一頁面

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【正文】 范明確規(guī)定的標準、方法,以及合同約定或者客戶要求采用的標準、方法。2.當檢驗檢測需要偏離檢驗檢測方法時,該偏離應文件化,并且經(jīng)過技術負責人審批,并且獲得客戶的同意。第二十一條 檢驗檢測分包(一)通常情況下,檢驗檢測機構應該獨立完成檢驗檢測任務。(六)檢驗檢測機構應該對分包方的工作質量進行監(jiān)督。(四)檢驗檢測機構應該具有檢驗檢測物品的標識系統(tǒng)。(四)所有危險源辨識、風險評價、風險控制以及安全培訓等記錄應該予以保存。注:檢驗檢測原始記錄內容除人員標識外,一般還應該包括:原始記錄對應于檢驗檢測報告的識別編號;被檢對象的唯一性編號、技術參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件;檢驗檢測設備的唯一性編號、技術參數(shù);檢驗檢測項目及內容;檢驗檢測部位的描述;檢驗檢測依據(jù)、數(shù)據(jù)、結果及日期等。(二)檢驗檢測報告/證書應該包括所有檢驗檢測依據(jù)、結果以及根據(jù)這些結果做出的符合性判斷(結論),必要時還應該包括對符合性判斷(結論)的理解、解釋和所需要的信息。(七)報告/證書發(fā)出后需要更正時,對于不影響檢驗檢測結論的更正,可以采用補充說明方式,書面?zhèn)鬟f給客戶。(四)采用統(tǒng)計技術的內部質量控制圖;(五)參加檢驗檢測機構間的比對或者能力驗證計劃;(六)利用相同或者不同方法進行重復檢驗檢測;(七)對檢驗檢測樣品或者存留樣品進行再檢測;(八)分析一個檢驗檢測對象不同特性結果的相關性。跟蹤活動應該包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。第三十條 數(shù)據(jù)分析檢驗檢測機構應該確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并且評價在何處可以持續(xù)改進體系的有效性。應該編制形成文件的程序,以規(guī)定以下方面的要求:1.確定潛在不符合及其原因和所需要的改進;2.評價防止不符合發(fā)生的預防措施的需求;3.確定和實施所需的預防措施,以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性;4.記錄所采取措施的結果;5.評審所采取的預防措施,以確保其有效性。(三)預防措施檢驗檢測機構應該確定措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合的發(fā)生。第二十九條 投訴檢驗檢測機構應該明確受理投訴的部門,并且有方針和程序處理來自客戶或者其他方面的投訴。(三)內部審核程序文件中應該對策劃和組織實施內部審核以及出具內審報告、保持相應質量記錄的職責和要求做出規(guī)定。這種監(jiān)督、考核每年都應該進行,每個從事檢驗檢測的人員五年內至少需經(jīng)歷一次。檢驗檢測機構及其檢驗檢測人員對檢驗檢測結果、鑒定結論負責。技術記錄可以包括工作指令、協(xié)議或者合同、工作手冊、工作筆記、檢驗檢測記錄表格、檢驗檢測報告/證書、檢驗檢測報告/證書審核審批傳遞及反饋等。(四)技術記錄1.每項檢驗檢測的記錄應該包含足夠的信息,并且保證該檢驗檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復現(xiàn)。如果可行應該定期評審和測試這些安全應急措施。有關責任人的信息應該予以記錄。(四)檢驗檢測機構應該確認分包方具備承擔分包項目的檢驗檢測資格,并且經(jīng)過評價確認分包方的工作能夠滿足本要求。(三)檢驗檢測機構應該確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。注:評審的方法宜是下列情況之一,或者是其組合:——與其它方法所得結果進行比較;——檢驗檢測機構間的比對;——下一檢驗周期時的復查或者留樣復檢;——有關事故分析的結果;——對影響結果的因素作系統(tǒng)評審。第十九條 檢驗檢測方法(一)檢驗檢測機構應該制定檢驗檢測方法的確定和應用程序,確保采用適當?shù)臋z驗檢測方法實施檢驗檢測服務,保障檢驗檢測目的的實現(xiàn)和滿足有關法律、法規(guī)、技術規(guī)范和標準的要求。(二)接受政府的監(jiān)察1.檢驗檢測機構應該接受政府的監(jiān)督檢查和抽查。這些條件通常包括的情況有:—可以獲得的書面檢驗檢測歷史以及背景,例如歷次檢驗檢測報告、設備運行狀況和運行記錄等;—進入現(xiàn)場的安全要求;—檢驗檢測的各項準備工作,包括檢驗檢測輔助工作及要求;—對不良天氣條件影響的反應。當條件危及檢驗檢測的結果時,應該停止檢驗檢測。這些設備應該予以隔離以防誤用,并且加貼標簽、標記以清晰表明該設備已停用,直至修復并通過檢定/校準合格,表明能夠正常工作為止。檢驗檢測設備在投入工作前應該進行檢定/校準、核查,以驗證其能夠滿足檢驗檢測的需要。(六)檢驗檢測機構應該編制與檢驗檢測有關的管理人員、檢驗檢測人員和關鍵崗位人員的崗位說明書和崗位職責。第十四條 人力資源(一)建立文件化的人員培訓和管理程序,以確保所有與檢驗檢測質量有關人員的能力。評審應該包括評價管理體系改進的機會和變更的需要,包括質量方針和質量目標。 (二)質量管理體系的策劃最高管理者應該確保:1.對質量管理體系進行策劃,;2.在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時,應該保持質量管理體系的完整性。如果可行,更改的或者新的內容應該在文件或者相應的附件中予以標明;3.文件的更新和修訂狀態(tài)應該得到識別,及時從所有使用場所撤出無效或者作廢的文件,以防止非預期使用無效或者作廢的文件;4.檢驗檢測機構運作起重要作用的所有作業(yè)場所,都能夠得到相關文件的有效版本;5.文件應當保持清晰、易于識別;6.外來文件應該得到識別,并且控制其發(fā)放;7.對保存在計算機系統(tǒng)中的文件的控制也應該達到以上要求。5.與檢驗檢測有關的外來文件,例如法規(guī)、技術規(guī)范、標準、政府相關部門的文函通知以及客戶圖紙、資料等。第三章 質量管理體系第五條 總的要求 (一)檢驗檢測機構應該按照本要求建立、實施、保持并且持續(xù)改進與其檢驗檢測活動相適應的質量管理體系。第三條 取得核準的檢驗檢測機構欲將其從事被核準范圍或者項目之外的檢驗檢測活動納入按照本要求建立的質量管理體系時,可以根據(jù)實際情況對本要求第六章“檢驗檢測實施”中的相關要求進行增減。(二)特種設備檢驗檢測:是指對特種設備產品、部件制造和進口進行的監(jiān)督檢驗;對特種設備安裝、改造、重大維修進行的監(jiān)督檢驗;對在用特種設備進行的定期檢驗;對特種設備產品、部件或者試制新產品、新部件進行的整機或者部件的型式試驗;對特種設備進行的無損檢測。 (三)檢驗檢測機構應該描述內部組織的職責和隸屬關系,如果檢驗檢測機構為母體組織的一部分,還應該描述檢驗檢測機構在其母體組織中的地位和在質量管理、檢驗檢測過程控制以及支持服務方面的關系。(三)程序文件程序文件是對質量管理體系各質量要素的具體闡
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