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阿敏生物企業(yè)管理手冊(qs)(存儲版)

2025-05-07 04:05上一頁面

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【正文】 理人員組成的質理小組。c)負責對經銷商的評價。c)組織建立所管轄部門的相關管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。e)負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。9設備動力部a)嚴格按設備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng),按設備設施檢查記錄項目檢查主要設備和設施。c)組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作,并保存培訓記錄。b)負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。b)負責產品銷售過程中的產品安全控制。d)監(jiān)視生產過程中設備的運行情況,特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。:a)質量管理手冊:公司名稱代號SC01,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。文件分為:“受控”和“非受控”兩大類。a)應經相應主管負責人批準后方可領用文件,領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》;b)因破損而重新領用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應舊文件,丟失補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。復制的受控文件必須由辦公室登記編號,并加蓋“受控”印章。適用于為證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。,不能采取涂抹的方式,而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),并簽上更改人的姓名及日期。《文件控制程序》《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《文件銷毀記錄》 生產過程控制程序1目的對生產和服務程序進行有效控制,以確保滿足客戶的要求和期望。,向倉庫領取所需物料,進行生產。b)再制品、半成品、采購產品、成品需要進行區(qū)分時,應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產品狀態(tài)予以標識。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。,應按該產品標準進行理化檢驗。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏,并進行跟蹤驗證。由庫房管理員對產品外觀進行檢驗,合格發(fā)貨,并做到先進先出。檢測設備的采購由使用部門提出申請,經總經理批準后由采購人員進行購買。5相關記錄《檢測設備臺帳》 采購控制程序1目的:規(guī)定供應商評價,原輔材料、包裝材料采購的職責、程序,確保采購產品符合要求。c、其他相關資質。、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包,應選擇有相關資質的機構。,應及時進行修理,并填寫《設備維修記錄》。,保管員做出“不合格品”標識,并放置于不合格品區(qū),檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應部經理,供應部負責退換貨。,需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū),由品控部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫《不合格品報告》交主管副總經理處置決定。《不合格品報告》。,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。,并采取預防措施,以消除在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛力在問題的影響程度相適應。3職責;;。運輸車輛應保持清潔衛(wèi)生,必要時應進行消毒,不得將成品與污染物同車運輸。要有防鼠設施,應防塵、防潮。 包裝、倉儲、運輸控制程序1目的確保包裝、倉儲和運輸符合相關食品衛(wèi)生要求,避免食品在貯運過程中受到污染?!都m正和預防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。,品控部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉相關部門,進行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部,由品控部對其進行跟蹤驗證?!栋氤善窓z驗記錄》。須報廢產品由各車間執(zhí)行,并填寫相應的處置記錄。 其他相關部門配合控制。對復雜的設備,操作工必須經過操作培訓考核合格后,方可上崗。2適用范圍適用于本公司的生產設備。,確定合作方式。、重新評價的內容應包括:a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《生產許可證》、《型式檢驗報告》。,應送計量檢定機構進行修理和檢定。,并負責維護保養(yǎng)。品控部根據(jù)產品質量情況隨時進行型式檢驗,無能力自檢項目品控部委托有資質的檢驗機構進行檢驗,但至少一年檢驗兩次。 操作人員要進行自檢; 下道工序人員對上道工序進行互檢; 車間責任人和巡檢員,進行巡回監(jiān)督檢查。采用方法:目測、鼻聞、口嘗、手摸。產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點,配置適宜的搬運工具,應考慮:搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產品,防止丟失或損壞,不得破壞包裝,防止跌落、磕碰、擠壓。,并按《設備控制程序》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。,由各部門負責人組織編制并審批,交辦公室備案。、編號記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。,應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件,都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章,并標注“僅供參考”;c)對要銷毀的作廢文件,由相關部門填寫《文件銷毀申請單》,經管理者代表批準后,由辦公室授權相關部門銷毀。、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài),采用《文件修改記錄表》進行識別,對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。4職責。b)對車間員工質量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求,組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。d)對體系的有效性進行監(jiān)控;e)負責生產過程中的巡檢;f)負責企業(yè)標準的起草及依法備案。10人力資源部a)制定年度教育培訓計劃,報總經理批準后,組織實施。d)確保本部門計量器具和機器設備的正確使用、操作和維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)異常狀況及時與設備動力部聯(lián)系;e)制定年度產品開發(fā)計劃,并組織實施。c)負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批
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