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正文內(nèi)容

費(fèi)用報(bào)銷制度大全-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 第十六條:倉(cāng)庫(kù)、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、社保等固定費(fèi)用,由行政部根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請(qǐng)報(bào)銷。計(jì)劃物流因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)費(fèi)用支出,按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。各部門所需辦公用品,在每月5號(hào)前編寫(xiě)“辦公用品計(jì)劃書(shū)”,經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購(gòu);各部門所需購(gòu)置的辦公用品,統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記,同時(shí)記入部門費(fèi)用;辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假,對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷;對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理。(8)出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),需附出差清單(注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額),同時(shí)注明有無(wú)住宿費(fèi),貼上住宿票費(fèi)用,包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來(lái)后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。單筆借支或報(bào)銷金額超過(guò)3000元。第二條:本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi)(郊縣)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前,應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符,或請(qǐng)使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對(duì)不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅(jiān)決不予辦理入庫(kù)手續(xù)。住宿費(fèi)低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎(jiǎng)勵(lì)。3凡獲可乘坐飛機(jī)者,在出入機(jī)場(chǎng)時(shí)一律乘坐民航班車。所有交通費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須注明出差事由,出租車票須注明出發(fā)地點(diǎn)和目的地、時(shí)間以及主管簽字。借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無(wú)誤,手續(xù)是否完備無(wú)缺,有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。第四篇:費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)部核實(shí),最終由董事長(zhǎng)審批。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。為了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展順利,各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈(zèng)送禮品。五、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。辦公費(fèi)的報(bào)銷必須在不超過(guò)預(yù)算申請(qǐng)表總金額內(nèi)報(bào)銷。1會(huì)議伙食補(bǔ)助項(xiàng)目組織的現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)等,人均標(biāo)準(zhǔn) 20 元 / 天。⑥出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):特殊地區(qū):公司領(lǐng)導(dǎo)每人每天 250元,部、室負(fù)責(zé)人每人每天200元,部室以下人員每人每天150 元;一般地區(qū):項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)每人每天 200 元,部、室負(fù)責(zé)人每人每天 150元,部室以下人員每人每天 100 元;若兩人以上同行出差的,兩人可同住一個(gè)房間的,應(yīng)本著節(jié)約的原則,必須同住一個(gè)房間,標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò) 200元 / 。1差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:為了有效地控制公司差旅費(fèi)的開(kāi)支,充分體現(xiàn)公司職工公平、公正、合理享受自己的權(quán)益,結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際,制定本條例;本著從簡(jiǎn)、節(jié)約原則,實(shí)行合理開(kāi)支;出差要有嚴(yán)格的審批管理制度,充分利用現(xiàn)代化的通訊手段,減少出差次數(shù)和出差人數(shù),嚴(yán)格審核批準(zhǔn)出差時(shí)間、出差事由,不得拖延出差天數(shù),確保在源頭上控制差旅費(fèi)的增長(zhǎng)。3:接待人員一般情況下由對(duì)口職能科室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同,確因工作需要招待重要客人,各相關(guān)部門可請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)出席。④保險(xiǎn)費(fèi):在購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),必須由辦公室簽署意見(jiàn)并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可辦理。每月 26 日由辦公室持加油單統(tǒng)一辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。個(gè)人發(fā)生的郵寄費(fèi)一律不予報(bào)銷。辦公室應(yīng)建立辦公用品點(diǎn)驗(yàn)登記保管制度,列入移交的物品要設(shè)立低值易耗品臺(tái)賬(含筆記本電腦,臺(tái)式電腦及 U 盤等),防止流失。招待費(fèi)用,由經(jīng)辦人填寫(xiě)招待事由,要求一次費(fèi)用填寫(xiě)一張費(fèi)用報(bào)銷單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。借款應(yīng)做到最短時(shí)間內(nèi)償還,借款原則上不允許超過(guò)三個(gè)月,對(duì)于不按規(guī)定沖銷借款的,財(cái)務(wù)從工資等中給予扣除。,履行費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),當(dāng)月的費(fèi)用在當(dāng)月辦理,特殊情況另當(dāng)別論。第一篇:費(fèi)用報(bào)銷制度大全福州融僑水鄉(xiāng)酒店費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷制度一、費(fèi)用報(bào)銷職責(zé)財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報(bào)銷流程及制度,并根據(jù)留存的各部門管理費(fèi)用的范圍、額度,對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷憑證進(jìn)行審核,辦理現(xiàn)金預(yù)借、報(bào)銷或付款。,建議建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,簽訂購(gòu)銷合同,用每月月結(jié)的方式固定時(shí)間付款。撥款流程:包括材料款、工程款等的支付使用撥款通知單。(4)、車輛修理費(fèi)用必須附修理中發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用的清單,經(jīng)車輛駕駛員及綜合部負(fù)責(zé)人審核簽字,附在發(fā)票后面,發(fā)票由項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。辦公耗材購(gòu)置由各部室提出書(shū)面申請(qǐng),辦公室匯總,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。沖擴(kuò)費(fèi)及書(shū)報(bào)費(fèi):沖擴(kuò)費(fèi)是指宣傳和工程用膠卷、電池的購(gòu)置費(fèi)和沖洗、擴(kuò)印費(fèi)用,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室辦理、報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)必須按車上報(bào)金額匯總表。⑤車輛必須服從辦公室統(tǒng)一安排,如需到外地出差,必須事先填寫(xiě)出車單,領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室登記,事后憑出車單報(bào)銷過(guò)橋過(guò)路費(fèi),無(wú)票據(jù)或票據(jù)不合格者不予報(bào)銷,無(wú)出車單或未經(jīng)辦公室登記私自出車者不予報(bào)銷。陪餐人數(shù)一般控制在23人4:凡普通接待,中午一律不準(zhǔn)飲酒;其他招待外來(lái)人員的用餐場(chǎng)合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害公司形象。①因公出差一般情況下不準(zhǔn)乘坐飛機(jī),確需乘坐飛機(jī)的,必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意。住宿費(fèi)用憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超額部分個(gè)人自理。1職工就餐伙食費(fèi)按《辦公室費(fèi)用管理辦法》執(zhí)行。辦公用品的購(gòu)買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買,如有變更,必須通知財(cái)務(wù)部備案。員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具(省外出差火車限乘硬臥,如坐硬座給予硬座50%的補(bǔ)助)。所有贈(zèng)送禮品必須事先上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并計(jì)入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的招待費(fèi)用限額。八、報(bào)銷管理公司各人員的報(bào)銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字?!白窳x樺坤有限公司”;“品名規(guī)格”欄:按實(shí)際情況分項(xiàng)目填寫(xiě),在具備銷售、提供勞務(wù)單位開(kāi)具的購(gòu)貨或支出清單的情況下,可合并填寫(xiě),其他必須有明細(xì)清單;“金額”欄:小寫(xiě)前以“¥”封頭,大寫(xiě)金額合計(jì)欄前以“幣”或“”封頭,尾數(shù)為“0”時(shí)以“零”填充。如遇董事長(zhǎng)外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:費(fèi)用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷;費(fèi)用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)報(bào)告,再由董事長(zhǎng)口頭(電話)或書(shū)面(傳真、Email)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。借款人在出納處已有借款沒(méi)有還清時(shí),出納有權(quán)拒
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