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3國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度-免費閱讀

2024-08-26 17:57 上一頁面

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【正文】 (三)審計工作總結(jié)。審計報告根據(jù)審計類別分別上報企業(yè)負責人、審計與風險委員會、董事會及集團主管部門。對于特殊審計事項,審計通知書可在審計時送達。 第六章工作程序 第十四條內(nèi)部審計工作程序。對內(nèi)部審計業(yè)務 信息平臺建設及運營管理進行規(guī)定,對內(nèi)部審計常規(guī)監(jiān)督事項進行分析匯 第 2 頁共 2 頁 總。專項審計報告直接為企業(yè)負責人及董事會服務。 第四章制度體系 第九條內(nèi)部審計制度體系由內(nèi)部審計工作制度、專項審計管理辦法及內(nèi)部審計業(yè)務規(guī)范組成。內(nèi)部審計成果作為公司考核、獎懲及任免等的重要依據(jù)。 第四條本制度適用范圍為公司及所屬全資、控股和參股企業(yè)。 第十條內(nèi)部審計工作制度即本制度。 (三)內(nèi)控風險評價管理辦法。分析報告直接為企業(yè)負責人及董事會服務。 第 5 頁 共 6 頁 (一)審計工作計劃。 。 第 6 頁 共 6 頁 。公司內(nèi)部審計工作總結(jié)上報主管領導、企業(yè)負責人、集團公司審計部。審計機構(gòu)對已辦結(jié)審計項目,按規(guī)定建檔并移交。審計項目組在采納相關意見基礎上,出具審計報告。審計前 5 個工作日,向被審計單位
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