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3國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度-免費(fèi)閱讀

2025-08-25 17:57 上一頁面

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【正文】 (三)審計工作總結(jié)。審計報告根據(jù)審計類別分別上報企業(yè)負(fù)責(zé)人、審計與風(fēng)險委員會、董事會及集團(tuán)主管部門。對于特殊審計事項(xiàng),審計通知書可在審計時送達(dá)。 第六章工作程序 第十四條內(nèi)部審計工作程序。對內(nèi)部審計業(yè)務(wù) 信息平臺建設(shè)及運(yùn)營管理進(jìn)行規(guī)定,對內(nèi)部審計常規(guī)監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行分析匯 第 2 頁共 2 頁 總。專項(xiàng)審計報告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會服務(wù)。 第四章制度體系 第九條內(nèi)部審計制度體系由內(nèi)部審計工作制度、專項(xiàng)審計管理辦法及內(nèi)部審計業(yè)務(wù)規(guī)范組成。內(nèi)部審計成果作為公司考核、獎懲及任免等的重要依據(jù)。 第四條本制度適用范圍為公司及所屬全資、控股和參股企業(yè)。 第十條內(nèi)部審計工作制度即本制度。 (三)內(nèi)控風(fēng)險評價管理辦法。分析報告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會服務(wù)。 第 5 頁 共 6 頁 (一)審計工作計劃。 。 第 6 頁 共 6 頁 。公司內(nèi)部審計工作總結(jié)上報主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司審計部。審計機(jī)構(gòu)對已辦結(jié)審計項(xiàng)目,按規(guī)定建檔并移交。審計項(xiàng)目組在采納相關(guān)意見基礎(chǔ)上,出具審計報告。審計前 5 個工作日,向被審計單位
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