【摘要】第一篇:醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度(全) 醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度 為了加強醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)管理,保證國有資產(chǎn)的安全,保證會計資料的準確性和可靠性,特制定醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)控制制度。 一、任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的辦理,必...
2024-10-14 00:38
【摘要】***物業(yè)公司財務(wù)內(nèi)控制度規(guī)范***物業(yè)公司會計制度第一章總則一、為了加強本企業(yè)的會計工作,維護本企業(yè)及其投資人等有關(guān)方面的合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)外商投資企業(yè)的法律、法規(guī),制定本制度。
2024-11-03 18:40
【摘要】中國鐵道建筑總公司財務(wù)管理內(nèi)控制度第一章總則第一條為加強企業(yè)為部管理,規(guī)范企業(yè)各項經(jīng)濟行為,保護資產(chǎn)的安全與完整,防范各種經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,制定本制度。第二條中國鐵道建筑總公司(以下簡稱總公司)所屬各級各類單位、全資和控股(包括直接控股和間接控股)的各類公司都必須執(zhí)行本制度。第三條企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求是:嚴格遵守國家法律、法規(guī)和總公司的各項規(guī)
2025-04-15 14:11
【摘要】公司財務(wù)會計管理及內(nèi)控制度第一章總則第一條為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要,加強內(nèi)部財務(wù)管理,規(guī)范公司的財務(wù)行為,依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的經(jīng)營特點和內(nèi)部管理要求,制訂本制度。第二條本制度適用于公司本部和控股子公司,由本公司投資的其它子公司可參照本制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條公司財務(wù)管
2025-04-16 04:31
【摘要】**公司內(nèi)部控制制度**公司二00六年三月目錄一、前言……………………………………………………………9**公司集團內(nèi)部會計控制規(guī)范化指導(dǎo)意見-1-二、內(nèi)部控制流程及示意圖
2024-10-30 22:13
【摘要】采購與付款循環(huán)控制制度第1章總則第1條為加強公司對采購與付款的內(nèi)部控制,規(guī)范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第2條本制度所指的采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、價格評審、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。第3條本制度適用
2024-10-23 15:16
【摘要】目錄1(一)貨幣資金內(nèi)部控制制度
2025-04-23 11:17
【摘要】第10章公司內(nèi)部控制——預(yù)算預(yù)算管理風(fēng)險與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制預(yù)算管理風(fēng)險預(yù)算是指公司結(jié)合整體目標及資源調(diào)配能力,經(jīng)過合理預(yù)測、綜合計算和全面平衡,對當年或者超過一個年度的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)事項進行相關(guān)額度、經(jīng)費的計劃和安排的過程。在預(yù)算管理過程中,公司應(yīng)當關(guān)注的發(fā)現(xiàn)如圖10—1所示。風(fēng)險
2025-04-15 00:21
【摘要】海南省安寧醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護國有資產(chǎn)的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高我院財務(wù)管理水平和會計信息質(zhì)量,根據(jù)省衛(wèi)生廳印發(fā)的《省醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》,結(jié)合我院具體情況,制定本規(guī)定。第一章基本要求財務(wù)會計內(nèi)部控制應(yīng)當涵蓋以下內(nèi)容:(一)預(yù)算控制;(二)收入控制;(三)支出控制;
2025-06-06 21:44
【摘要】目錄1.總則2.進貨及付款的管理3.銷售及收銀管理4.盤點與核算的管理5.報表與單據(jù)管理報表與單據(jù)管理的重要性報表與單據(jù)清單管理規(guī)則
2025-04-08 12:05
【摘要】關(guān)于開展內(nèi)控制度評價專項檢查的工作方案一、檢查依據(jù)二、檢查目的查找公司內(nèi)部控制缺陷,摸清公司內(nèi)部管理的薄弱環(huán)節(jié),把握公司重大風(fēng)險點,有效健全內(nèi)部控制系統(tǒng),推動風(fēng)險管理,進一步提高經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進公司穩(wěn)定發(fā)展。三、檢查要求嚴格按照《重慶市市屬國有重點企業(yè)監(jiān)事會工作指引(試行)》及能源集團監(jiān)事會工作要求開展專項檢查,認真收集檢查證明材料,編制工作底
2025-04-25 00:26
【摘要】目錄1目錄內(nèi)部會計控制制度(一)貨幣資金內(nèi)部控制制
2025-05-25 09:37
【摘要】醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度全三篇 ????醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度全一篇 一、貨幣資金管理的內(nèi)控制度。 為了加強貨幣資金管理,防止盜竊、違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生,對貨幣資金的收入、支出管理有...
2024-12-07 03:38
【摘要】中國最大管理資源中心第1頁共64頁***物業(yè)公司財務(wù)內(nèi)控制
2025-08-09 15:47
【摘要】公司財務(wù)會計管理及內(nèi)控制度(范本)第一章??總則第一條??為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要,加強內(nèi)部財務(wù)管理,規(guī)范公司的財務(wù)行為,依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的經(jīng)營特點和內(nèi)部管理要求,制訂本制度。第二條 本制度適用于公司本部和控股子公司,由本公司投資的其它子公司可參照本制度的有關(guān)規(guī)
2025-04-15 02:10