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it行業(yè)-財務管理制度-免費閱讀

2025-02-04 22:46 上一頁面

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【正文】 重大資金支付集體審批和備案制度 公司對單筆或合同總金額支出在人民幣 30 萬元以上的資金支付實行公司辦公會集體決策和審批制度。 支付審批 資金支付或費用報銷經審核和復核無誤后交有權審批人 審批,有權審批人審批同意后交會計和出納人員辦理支付手續(xù)。 財 務 制 度 制度的目的及使用指南 本制度指明了公司員工辦理財務事項時應該遵循的程序和辦理的手續(xù),包括財務預算、資金的借支、費用的報銷、資產的購置、應該提交的管理報表等事項。 會計和出納根據審批后的支付或報銷申請制作憑證,辦理支付或報銷,并及時登記現金和銀行存款日記賬。 固定資產采購單件 2 萬元以上、材料、物資、商品的采購每次單件 50 件以上、合同總額 10 萬元或單價 2 萬元以上的(以上數據均含下限),實行備案制度即每月十日前向總部審 計部報送上月大額采購情況。 部門或項目負責人審核資金開支的合法、 合理及有 效性并簽署
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