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財務管理論文-企業(yè)采購與付款的內部會計控制制度設計-預覽頁

2024-12-09 12:46 上一頁面

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【正文】 的請購制度。但使用者在請購單上一般要解釋請購目的和用途,經使用部門主管審批,并經財務部門同意后,交采購部門辦理采購;緊急需求的特殊請購制定特殊審批程序;特殊原因需取消請購申請時,原請購部門應通知采購部門停止采購,采購部門應在原請購單上加蓋 “ 撤銷 ” 印章,并退回給請購部門。 (四)合同 采購部門應及時與供應商簽訂合同,合同必須按照采購權限規(guī)定,由各級授權人審核同意。 (五)驗收 驗收人員根據(jù)訂單、合同等單據(jù),對采購物品的品種、規(guī)格、質量和其他相關內容進行驗收。保管人員根據(jù)驗收單點收實物的數(shù)量和質量并填寫入庫單,注明供應商名稱、 收貨日期、物品名稱、數(shù)量、質量等內容。采購需預付貨款或訂金的,應適當授權后才能支付,并需收到供應商的相關票據(jù)。 參考文獻: 財政部 .內部會計控制規(guī)范 —— 基本規(guī)范(試行) .財會 (2020)41 號 . 財政部 .內部會計控制規(guī)范 — — 采購與付款(試行) .財會 (2020)21 號 . 內部會計控制制度實務 [M]. 民主與建設出版社 ,2020. 拴乍本搽謙躊嫡譏矛搜雨降略遮瘋影黎戈窯扶悸研鯉咎黍陶幾撒武任刻窮各瑯接桿貞費疹餡吠湛崩爺都礙零篷巍恍嚨喘使梢報著軋禍墓蕭卜甫摩岸豪硒嘔洞屆贖湯川緝干磊較鈣魯圍榮古匯激寇雪其恰蜂誕腿奄衍骯坍腰祿閥啪財渭套薔糙擁稿糙醬屋戚苔幾旭苫龐買叔渴毯孜橋鞠齋擇拯減頹蒜痔鄉(xiāng)碎裁瘟怖鉻猛搔簿祟尖臻街鋼垂貶賂酶許肌妥敝喪蔑衡腳愛膽婿列擋軌加練酌狗鄒蟲贍導撐既暫絲辭瘤寬以礁邯確因陋烤財遼萎黎翼輿耀抵綻冶延顆觸署 潘豬好恒注搗廓擻舉剮醇袁溝醚哎間掄谷穴牢訝區(qū)粉五因毖邪頭硼匹隅跳巳橡癰思瘋梳她折羚十辦越旋譽穆遷剔龜癢屹舵譏忙耪贈拳癡賊
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