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上海機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊-預(yù)覽頁

2025-07-10 22:32 上一頁面

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【正文】 001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期 的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。 : 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件,公司 建立《文件控制程序》,要求: A、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性; B、對文件進(jìn)行評審。有關(guān)質(zhì)量記錄的書寫要求、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ) 存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的規(guī)定參見《質(zhì)量記 錄管理程序》執(zhí)行。 重要性; ,并切實(shí)地執(zhí)行; ,確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性; ,確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要 的資源。 : : 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo),各部門依據(jù)公司質(zhì) 量目標(biāo)制定本部門年度質(zhì)量目標(biāo),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施,由管理者代表監(jiān)督。參見《管理策劃控制程序》進(jìn)行。評審應(yīng)評價(jià)公司是否需要對質(zhì)量管理體系加 以修正,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。具體運(yùn)作參見《管理評審控 制程序》執(zhí)行。 : 各部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求, 依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)安排人員。 B、對各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系及質(zhì)量深化知識(shí)的培 訓(xùn)。 B、對其活動(dòng)重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)以及對達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)如何貢獻(xiàn)的精神。包括: 、工作場所和相關(guān)的設(shè)施; 、硬件和軟件; 。通過計(jì)劃和 運(yùn)行,使產(chǎn)品的要求和服務(wù)得到充分的實(shí)現(xiàn),來保證客戶的滿意。 D、公司確定的其它附加要求。 B、合同評審應(yīng)保證所有相關(guān)部門(必要時(shí),包括供 方)人員參加,并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。 合同評審及其隨之的后續(xù)活動(dòng)的記錄,包括:簽字、會(huì) 議紀(jì)要、電話、傳真記錄等,由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 公司目前無開發(fā)項(xiàng)目,所以本條款不適用。由商務(wù)部對采購執(zhí)行情況 作系統(tǒng)記錄,并按時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總, 每年定期不定期地對供方進(jìn)行復(fù)審,對合格供方 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,并定期對名單進(jìn)行調(diào)整。必要時(shí),應(yīng)包 括:產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的資格以及 質(zhì)量管理體系的要求。 《進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)監(jiān) 視和測量管理程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 F、通過《顧客滿意度管理程序》及客戶需要,向客戶提供現(xiàn) 場指導(dǎo)。 在全部的經(jīng)營和服務(wù)運(yùn)作中,以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn) 品和服務(wù)及其與監(jiān)視和測量有關(guān)的狀態(tài)。 C、標(biāo)識(shí)形式 商品:廠標(biāo)代碼(用于產(chǎn)品上)、嘜頭(用于外包裝紙、 木箱上)、樁腳卡(用于存放地)、封志(用于集 裝箱); 服務(wù):代號(hào)、編碼(用于信函、合約和部分單證)、進(jìn) 出口履約進(jìn)程卡、附件等 A、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項(xiàng)目,均須進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí); B、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、合格和不合格三大類。F、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)若在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行,合格或經(jīng)審 批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理;待驗(yàn)或不合格作退還處 理。 D、標(biāo)識(shí)及記錄由有關(guān)部門存檔。范圍: 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過程。 公司通過客戶滿意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶要求的感 覺程度,以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績效的考核指標(biāo) 之一。 b. 審核小組成員由各部門指派適當(dāng)且經(jīng)過鑒定 的合格人員擔(dān)任,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)《改進(jìn)管理程序》對不符 合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》, 對公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查(檢驗(yàn))或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 A、對出口商品,在最后發(fā)運(yùn)前,屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn),由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn);B、對所有待發(fā)運(yùn)的商品,均要對照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證; C、對進(jìn)口商品,要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后, 才能交付; D、進(jìn)口商品,如因用戶急需,在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證,或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認(rèn)可前,提前提貨,必須與用 戶以書面形式規(guī)定,在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿 完成前不得投入使用。 D、凡對外(包括客戶)發(fā)出的和各種票據(jù)、單證、材 料,均必需進(jìn)行最終檢驗(yàn),達(dá)到合同規(guī)定的要求。 ,執(zhí)行《不合格 控制程序》,經(jīng)返修的產(chǎn)品和修正的單證必須經(jīng) 過重新檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 公司應(yīng)保留不符合服務(wù)處理的所有記錄,包括批準(zhǔn) 的讓步接受記錄。 公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集和分析質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的適當(dāng)?shù)馁Y料(包括由測量與監(jiān)視活動(dòng)及 其他關(guān)聯(lián)來源而產(chǎn)生的資料),以確定質(zhì)量管理體系的適宜 性和有效性,并鑒定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在。質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配要素號(hào) 職能部門要素名稱總經(jīng)理室行政部商務(wù)部銷售部市場服務(wù)部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系☆△△△△△4.2.3文件的控制☆△△△△4.2.4記錄的控制☆△△△△5.1管理承諾☆△△△△△5.2以客戶為中心☆△△△△△5.3質(zhì)量方針☆△△△△△5.4策劃☆△△△△△5.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通☆△△△△△5.6管理評審☆△△△△△6.1資源提供☆△△△△△6.2人力資源☆△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆△△△△6.4工作環(huán)境☆△△△△7.1貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃△☆△△△7.2與客戶有關(guān)的過程△☆△△7.4采購☆△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供☆△△△8.1測量、分析和改進(jìn)總則☆△△△△8.2.1客戶滿意☆△△△△8.2.2內(nèi)部審核☆△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆△△△8.3不合格品的控制☆△△△8.4數(shù)據(jù)分析☆△△△△8.5改進(jìn)☆△△△△
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