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x陽光投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計管理制度-全文預(yù)覽

2025-06-30 10:25 上一頁面

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【正文】 。 七、審計檔案制度 4 第十五條 審計部門建立、健全審計檔案管理制度。 。 ,說明審計內(nèi)容、方式、時間。 。 ( 3) 審計調(diào)查。包括: ( 1) 效益審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 三、審計對象、范圍和依據(jù) 第七條 內(nèi)部審計的對象: 1. 公司本部有關(guān)部門; 2. 公司全資子公司、分公司及控股公司; 3. 公司參股企業(yè)的派駐人員; 4. 公司總裁認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。 第四條 內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。 1 中國陽光投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計管理制度 一、總 則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、規(guī)范化,根據(jù)國家有關(guān)審計工作的法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。 第三條 內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計專業(yè)
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