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開服裝店的可行性分析報告(文件)

2025-08-21 17:39 上一頁面

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【正文】 一、利潤總體情況分析 ............................................................................................................................................... 8 二、收入分析 ............................................................................................................................................................... 9 三、成本控制分析 ....................................................................................................................................................... 9 第 3 章 資 產(chǎn) 狀 況分 析 ................................................................................................................ 10 一、資產(chǎn)負債項目變化情況 ..................................................................................................................................... 10 第 4 章 資 金 運 作分 析 ................................................................................................................ 12 一、資金的來源使用情況 ......................................................................................................................................... 12 第一章 經(jīng)營總體情況分析 一、宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)情況、重要政策動向及其影響 20xx 年我國宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象,經(jīng)濟回穩(wěn)趨勢增強,投資拉動趨勢顯現(xiàn),用水量穩(wěn)步上升。 09 年,培訓(xùn)基地緊緊圍繞公司創(chuàng)先目標(biāo),大力拓展培訓(xùn)工作,重點開展一線員工技能培訓(xùn),提高培訓(xùn)的針對性和有效性;安規(guī)普考、技能競賽、班站長培訓(xùn)、 縣級企業(yè)暨 C 級管理人員培訓(xùn)等方面都取得較好成績,員工素質(zhì)普遍提高。比年初增加資產(chǎn)凈額 797 萬元。各項目變動如下表所示: 表 01 項目 本年實際數(shù) 上年實際數(shù) 變動一、主營業(yè)務(wù)收入  主營業(yè)務(wù)收入凈額二、其他業(yè)務(wù)收入 10,821, 5,142, 5,678,三、營業(yè)收入凈額 10,821, 5,142, 5,678,  減:營業(yè)成本 64,438, 16,762, 47,675,    其中:主營業(yè)務(wù)成本 53,909, 11,799, 42,109,       其他業(yè)務(wù)成本 10,528, 4,963, 5,565, 其他業(yè)務(wù)稅金及附加 357, 169, 187, 資產(chǎn)減值損失 6, 9, 16,    財務(wù)費用 3, 11, 15,四、營業(yè)利潤 加:營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 8, 15, 7,五、利潤總額 減:所得稅費用 六、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 減:* 少數(shù)股東損益 七、歸屬于母公司所有者的凈利潤 〈插入效益分析表〉 二、收入分析 收入總體趨勢分析: 20xx 年生產(chǎn)實訓(xùn)基地培訓(xùn)收入 909 萬元,比去年同期增加 萬元。具體項目有:職工薪酬同比增加了 2268 萬元,增幅 %;修理費用同比增加了 萬元,增幅 %;運輸費同比增加了 萬元,增幅 %; 20xx 年預(yù)算與完成情況詳細數(shù)據(jù)見如下圖表 : 預(yù)算數(shù) 實際完成數(shù) 完成預(yù)算的百分比生產(chǎn)成本 4424 % 職 工薪酬 2483 % 折 舊費 300 % 修 理費 331 % 其 他費用 1310 % 第三章資產(chǎn)狀況分析 一、資產(chǎn)負債項目變化情況 截至 20xx 年 12 月 31 日,生產(chǎn)實訓(xùn)基地資產(chǎn)總額 5500 萬元,負債總額 5000 萬元,所有者權(quán)益 500萬元。 插入(資產(chǎn)負責(zé)項目增減變化 表 ) 表 01 資產(chǎn)負債項目增減變化表項目 年末數(shù) 年初數(shù) 差異數(shù) 原因 貨幣資金 支付應(yīng)付工程款 預(yù)付款項 工程及設(shè)備完工結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收賬款 流動資產(chǎn)合計 固定資產(chǎn)原價 新增固定資產(chǎn) 減:累計折舊 本年計提折舊增加 固定資產(chǎn)凈值 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額 在建工程 無形資產(chǎn)凈額 遞延所得稅資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計
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