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正文內(nèi)容

財政收支審計工作方案范文(文件)

2025-09-28 04:24 上一頁面

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【正文】 票據(jù)的管理有無內(nèi)控制度,有無弄虛作假、隱瞞收入問題;有無通過下屬單位往來帳轉(zhuǎn)移資金問題;有無隨意擴(kuò)大支出范圍、亂支亂用問題,重點(diǎn)檢查國家規(guī)范工資津貼后有無擅自發(fā)放福利補(bǔ)貼問題;檢查國有資產(chǎn)管理使用中存在的管理不善、決策失誤,造成國有資產(chǎn)損失浪費(fèi)問題。依據(jù)本《方案》規(guī)定的審計重點(diǎn),市審計局各股室要在深入細(xì)致開展審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,制定審計實(shí)施方案。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行審計工作進(jìn)展情況,領(lǐng)導(dǎo)小組適時召開階段性協(xié)調(diào)會議,研究解決遇到的問題,交流經(jīng)驗和做法。 (四)匯總情況,起草報告。市審計局各股室要督促檢查預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,對納入預(yù)算執(zhí)行審計工作報告的事項,由相關(guān)單位出具審計結(jié)果整改報告書面材料,于2008年8月30日前提交預(yù)算執(zhí)行審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。認(rèn)真執(zhí)行各項審計準(zhǔn)則和《審計機(jī)關(guān)項目質(zhì)量控制辦法(試行)》的規(guī)定,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致規(guī)范審計行為,切實(shí)嚴(yán)格履行各項程序,防范審計風(fēng)險。 (四)預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果匯總工作的時間安排。其成員如下: 第7頁 共7頁。4月20日前,預(yù)算執(zhí)行審計工作辦公室將匯總的審計結(jié)果報告提交預(yù)算執(zhí)行審計工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。在審計和審計調(diào)查過程中,要嚴(yán)格執(zhí)行審計工作紀(jì)律,加大審計監(jiān)督力度,堅持實(shí)事求是、客觀公正的原則。要明確審計重點(diǎn)和工作目標(biāo),堅持真實(shí)性、合法性審計與效益審計并重,注意發(fā)現(xiàn)大案、要案線索,嚴(yán)格執(zhí)行審計執(zhí)行過錯追究制度,切實(shí)保證預(yù)算執(zhí)行審計工作的順利實(shí)施。審計結(jié)果報告一經(jīng)定稿,市審計局各業(yè)務(wù)股對納入
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