【摘要】內(nèi)部控制專題—控制活動本專題內(nèi)容?coso1992《內(nèi)部控制整體框架》?coso2023《企業(yè)風(fēng)險管理總體框架》?coso2023《內(nèi)部控制—整體框架》?
2025-01-18 11:24
【摘要】內(nèi)部控制講座導(dǎo)言1:隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷深入,企業(yè)面臨的法律風(fēng)險也成全球化蔓延趨勢。在當(dāng)前企業(yè)管理模式高度信息化、網(wǎng)絡(luò)化、精細(xì)化、法制化框架下,傳統(tǒng)的法律風(fēng)險管理方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)其發(fā)展需求。導(dǎo)言2:成功的企業(yè),內(nèi)部控制有效的企業(yè),其幸福是相同的;而失敗的企業(yè),盡管各有各的不同,但有一點也是
2025-01-19 03:43
【摘要】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..
2025-06-07 01:10
【摘要】caosen電子股份有限公司管理診斷報告北大縱橫管理咨詢有限公司2023年8月一期咨詢報告之二秘密本咨詢項目的概要進(jìn)度計劃時間8月9月內(nèi)容10月管理診斷報告公司發(fā)展戰(zhàn)略報告組織結(jié)構(gòu)設(shè)計方案關(guān)于第一階段項目進(jìn)程的說明
2025-01-07 11:46
【摘要】審計學(xué)第七章內(nèi)部控制及其測試與評價第七章內(nèi)部控制及其測試與評價學(xué)習(xí)目標(biāo)第一節(jié)內(nèi)部控制的概述第二節(jié)內(nèi)部控制與審計的關(guān)系第三節(jié)內(nèi)部控制的了解及其初步評價第四節(jié)內(nèi)部控制的控制測試及其進(jìn)一步評價本章小結(jié)學(xué)習(xí)目標(biāo)?了解內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)和局限性。?
2025-02-27 16:37
【摘要】演講人:王冬梅內(nèi)部招聘與異動管理來自....中國最大的資料庫下載?員工內(nèi)部推薦?內(nèi)部招聘?員工調(diào)動管理?辭職和辭退提綱?公司正式員工根據(jù)公司空缺崗位的任職資格要求,向公司推薦同學(xué)、朋友等非本公司內(nèi)部員工的招聘方式。什么是員工內(nèi)部推薦??1、拓展招聘渠道,增加各崗
2025-01-07 11:58
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理如來納稅人俱樂部蔡桂如2023919-20十分鐘的悲劇2023年9月15日上午10點,擁有158年歷史的美國第四大投資銀行—雷曼兄弟公司向法院申請破產(chǎn)保護(hù),消息轉(zhuǎn)瞬間傳遍地球的各個角落。令人匪夷所思的是,在如此明朗的情況
2025-02-13 23:43
【摘要】內(nèi)部控制鄭毅副教授、碩士生導(dǎo)師CPA非執(zhí)業(yè)會員南開大學(xué)會計學(xué)在讀博士電話:13591990416郵箱:1內(nèi)部控制環(huán)境2內(nèi)部控制目標(biāo)3控制案例內(nèi)部控制環(huán)境和目標(biāo)第一節(jié)內(nèi)部控制環(huán)境?從系統(tǒng)論的觀
2025-01-13 19:13
【摘要】4.1控制活動4.2信息傳遞與內(nèi)部監(jiān)督4.3控制活動與信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督案例第四章控制活動與信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督1南開大學(xué)程新生等引言?控制活動包括正式控制和非正式控制。正式控制系統(tǒng)是通過組織正式的組織結(jié)構(gòu)和制度程序運(yùn)行實施的控制;非正式控制則是通過正式系統(tǒng)以外的,諸如信任、獎勵、交談等途徑實
2025-02-23 19:19
【摘要】12023年度內(nèi)部控制審計工作問題2023年8月北京2一、觀念問題二、技術(shù)問題三、管理問題四、審計結(jié)果五、改進(jìn)建議主要內(nèi)容23一、觀念問題4一、觀念問題觀念問題:本年度內(nèi)控審計的主觀、客觀環(huán)境。
2025-02-05 15:34
【摘要】內(nèi)部控制及其測試與評價1基本內(nèi)容?內(nèi)部控制的概述?了解與記錄內(nèi)部控制?內(nèi)部控制測試?內(nèi)部控制評價2一、內(nèi)部控制概述?內(nèi)部控制的內(nèi)涵?內(nèi)部控制的要素?與審計相關(guān)的控制?內(nèi)部控制的局限性3一、內(nèi)部控制概述?(一)內(nèi)部控制的內(nèi)涵?:內(nèi)部控制是被
2025-01-07 11:59
【摘要】61/61現(xiàn)金流是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出以及現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之間的差額形成的現(xiàn)金凈流量。這里,現(xiàn)金包括企業(yè)所擁有和控制的銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金以及能隨時變現(xiàn)為確定金額用于支付的其他資產(chǎn)。現(xiàn)金流是隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐漸受到重視的。企業(yè)經(jīng)營者和其他利益相關(guān)者在關(guān)注企業(yè)經(jīng)營狀況的同時,也日益重視企業(yè)現(xiàn)金流的流入和流出,從某種意義上說,企業(yè)獲取現(xiàn)金的能力比獲取利
2025-05-02 00:04
【摘要】XXXXXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊版次:2011年第一版編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會批準(zhǔn):XX目錄1前言 4概述 4 4 4 4 6手冊的結(jié)構(gòu)組成 6本手冊的適用范圍和管理 7內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu)、職責(zé)及權(quán)限 8目的 8 8 8
2025-04-18 05:12
【摘要】計算機(jī)會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制與審計1課程目的?掌握和了解在計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中會計核算職能是如何實現(xiàn)和完成的;?能以信息技術(shù)發(fā)展的眼光去理解會計;?能夠應(yīng)用分析和設(shè)計工具正確地描述不同時期不同企業(yè)的會計數(shù)據(jù)和信息處理流程;?能夠根據(jù)會計核算和管理的要求確定會計信息系統(tǒng)的基本功能
2025-01-12 21:46
【摘要】內(nèi)部控制測試程序介紹2023年4月?控制評價圖內(nèi)控測試缺陷評估設(shè)計有效性執(zhí)行有效性評價報告方法:詢問、觀察、檢查、再執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):定性、定量要素:總體情況,運(yùn)行情況,例外事項,整改建議實質(zhì)性漏洞重大缺陷一般缺陷年度考核
2025-02-15 13:57