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正文內(nèi)容

貨幣資金控制制度-其它制度表格(文件)

 

【正文】 資中扣減。取得貨幣資金收入要開(kāi)具發(fā)票或內(nèi)部收款收據(jù)等合法的憑據(jù);貨幣資金支出要取得發(fā)票或內(nèi)部收款收據(jù)、行政事業(yè)單位收款收據(jù)、特殊行業(yè)專用收款收據(jù)等合法的憑據(jù);如有與貨幣資金收付相關(guān)的合同、協(xié)議等證明資料,應(yīng)附在會(huì)計(jì)憑證之后。 第十八條 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無(wú)理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開(kāi)立和使用銀行賬戶;不準(zhǔn)出借或出租賬戶,為他人套取現(xiàn)金。 第二十條 要經(jīng)常定期和不定期地盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,確?,F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。 第二十三條 要加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。 第五節(jié) 監(jiān)督檢查 第二十四條 內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司、分公司的貨幣資金內(nèi)部控制情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。重點(diǎn)檢查貨幣資金支付的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。重點(diǎn)檢查票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。 第二十七條 本制度由公布之日起生效,黑龍江省完達(dá)山股份有限公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 (六) 貨幣資金收入、支出是否取得合理、合法的憑據(jù)。重點(diǎn)檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。重點(diǎn)檢查是否存在貨幣資金不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。嚴(yán)禁由一個(gè)人保管支付貨幣資金所需的全部印章。 第二十一條 貨幣資金主管人員應(yīng)督促、檢查本單位有關(guān)人員核對(duì)銀行賬戶、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證本單位銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額、現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符,如不相符,應(yīng)組織有關(guān)人員及時(shí)查明原因,進(jìn)行相應(yīng)的 處理,否則以失職論處。 第十九條 貨幣資金核算人員應(yīng)當(dāng)定期核對(duì)銀行賬戶,每月至少核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使企業(yè)銀行存款賬面調(diào)節(jié)余額與銀行存款對(duì)帳單余額相符。 要定期檢查、清理銀行賬戶的開(kāi)立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。 第十五條 取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬,不得私設(shè) “小金庫(kù)”,不得帳外設(shè)帳,嚴(yán)禁收款不入賬。 第十四條 取得的現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行,不得用于直接支付自身的支出
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