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淺析財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度(文件)

2025-04-30 22:43 上一頁面

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【正文】 否適當(dāng),有無遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。傳票編號(hào)是否連貫,有無重編、缺號(hào)現(xiàn)象,裝訂是否完整。 各項(xiàng)帳薄的記錄內(nèi)容是否與記帳憑證相符,應(yīng)復(fù)核者,是否已復(fù)核,保證帳證相符。 各科目明細(xì)分類帳各戶或子目之和或未轉(zhuǎn)銷完的各筆科目余額之和是否與總分類帳各科目余額相等,是否按日或定期核對(duì),相關(guān)科目的余額是否相符?,F(xiàn)金收付日記帳收付總額,是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。各種帳簿啟用、移交及編制明細(xì)帳目等,是否完備,并送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。各種帳簿的保存方法及放置地點(diǎn),是否妥善,已否登記備忘簿,帳簿的毀銷,是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。 報(bào)表的編號(hào)、裝訂是否完整,鑒章是否齊全、送報(bào)有無缺漏。報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。債券附帶的息票是否齊全,并與帳冊(cè)相符。 3、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及工資核算員每月不定期檢查兩次庫存現(xiàn)金,并作好記錄。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款帳卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無辦理注銷。檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目核對(duì)帳簿外,并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類是否分清。內(nèi)部往來或單位往來帳,是否經(jīng)常核對(duì)。第二十七條 檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí),應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi),并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)帳冊(cè)與庫存查核者相符有無漏記,如有另存其他地點(diǎn)者,應(yīng)查詢?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù)。第三十一條 本制度自頒布之日起施行。第二十九條其他會(huì)計(jì)資料(如文件、補(bǔ)充資料、臺(tái)賬)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)主管審核或財(cái)務(wù)主管指定專人審核。1檢查各單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí),應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。匯出匯款寄回的收據(jù),是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。 5、每月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)終了,次月3日前,出納員要編制銀行調(diào)節(jié)表,并交財(cái)務(wù)主管審核。第二十五條銀行存款、現(xiàn)金的審核制度 1、支票印鑒由兩人保管,財(cái)務(wù)監(jiān)察員保管支票公章,財(cái)務(wù)主管保管段長(zhǎng)私章,每日工作完后分別鎖入各自的辦公抽屜。第二十四條 檢查有價(jià)證券時(shí),應(yīng)與有關(guān)帳表核對(duì),并注意下列事項(xiàng)購入及出售有無核準(zhǔn),手續(xù)是否完備。各種報(bào)表內(nèi)容是否與帳簿上的記載相符。 會(huì)計(jì)報(bào)表之間,會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間,
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