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關(guān)于加強母公司對子公司財務(wù)管理的規(guī)定(文件)

2025-04-25 20:32 上一頁面

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【正文】 高經(jīng)濟效益,保證公司資產(chǎn)保值增值。 第十七條第十八條子公司的所有收入,包括業(yè)務(wù)收入、聯(lián)合營收入、傭金、回扣以及各種手續(xù)費收入等,都必須全部、及時地納入帳內(nèi)核算,不得將收入轉(zhuǎn)出私設(shè)小金庫。嚴格商品物資出入庫制度和盤點制度,做到商品物資入庫有驗收,出庫有手續(xù),定期有檢查盤存。母公司要經(jīng)常對子公司的現(xiàn)金使用情況進行定期或不定期的檢查。 母公司要大力加強對子公司的退稅管理和監(jiān)督,建立健全退稅的內(nèi)部管理制度。 第二十五條 第二十七條 可行性論證應(yīng)遵循真實性、科學(xué)性、可行性原則,依照評估的程序和方法對擬投資項目進行綜合性評價并出具可行性研究報告,按照項目投資的決策權(quán)限,報請子公司經(jīng)營層、董事會或股東會進行投資決策。 第三十條第六章、分配管理母公司要加強對子公司的各種分配的管理,嚴格規(guī)范子公司的分配行為。母公司要加強對子公司工資、獎金分配的管理,制定出科學(xué)合理的薪酬管理制度,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。第七章、檢查和監(jiān)督 第三十六條同時,母公司要加強對子公司財會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第三十九條 第四十條 子公司在接到審計通知后,應(yīng)當做好接受審計的準備,并在審計過程中應(yīng)當給予主動配合。 本制度適用于公司及公司的子公司。本制度未作規(guī)定的,適用有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本制度由公司董事會負責(zé)修改、制定和解釋。第八章、附公司制訂的有關(guān)內(nèi)部審計制度適用子公司內(nèi)部審計。子公司在銀行開戶必須報經(jīng)母公司審核批準。母公司要大力加強對子公司的財會基礎(chǔ)工作的管理。 第三十七條 公司應(yīng)足額收繳從子公司應(yīng)分得的股利,不得以任何方式放棄收益權(quán)。母公司要督促子公司依照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和有關(guān)稅法,準確計算應(yīng)稅所得額和應(yīng)納各種稅款,并及時納稅。 第三十一條 第二十九條投資項目的勞動組織及人員結(jié)構(gòu)等。投資項目的生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型及技術(shù)參數(shù)等技術(shù)分析;投資項目建設(shè)方案及進度規(guī)劃;投資項目的
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