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正文內(nèi)容

代理記賬財務(wù)會計管理制度匯編(文件)

2025-04-25 12:13 上一頁面

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【正文】 采用實地盤點法。c) 對存貨的清查,采用實地盤點,技術(shù)鑒別的方法清查,要做數(shù)量和質(zhì)量方面的清查,并編制存貨清單報告表。處理完畢后,應(yīng)按規(guī)定及時返還委托單位,對代理業(yè)務(wù)形成的會計憑證、會計帳冊、財務(wù)會計報告等會計資料應(yīng)整理歸檔,以備需查時用。對記載不明確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。5. 每季度由監(jiān)督部檢查檔案管理工作并匯總至經(jīng)理辦公室。8. 會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存15年。東莞市楚才會計代理有限公司 2014年11月3日 整理分享 。10. 會計檔案保存期滿需銷毀時,應(yīng)抄具清單,報總經(jīng)理、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后,才能銷毀。嚴禁為外單位或個人代開發(fā)票,違者處發(fā)票額15%以上的罰款和扣發(fā)12個月的獎金,情節(jié)嚴重的追究法律責任。除更正本單位留存的財務(wù)報告外,并應(yīng)同時通知接受財務(wù)報告的單位更正。3. 對不真實、不合法的原始憑證,不得歸檔。10. 對財產(chǎn)管理人員的獎罰辦法。b) 對于銀行存款清查,采取與開戶銀行帳目應(yīng)付核對的方法,主要用銀行日記帳與銀行簽發(fā)的對帳單,余額表相核對。c) 財會部門應(yīng)于財產(chǎn)清查前,對財產(chǎn)物資帳目作一次全面清理,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。6. 全面清查與日常清查可定期開展,而專項清查既可定期開展,也可根據(jù)需要不定期開展。5. 財產(chǎn)清查可分為全面清查和專項清查、日常清查。b) 庫存現(xiàn)金、銀行存款、銀行貸款和各種有價證券等。七、 企業(yè)財產(chǎn)清查制度1. 建立健全企業(yè)財產(chǎn)清查制度,是確保帳簿記錄與實物、款項相符的需要,同時強化了會計工作的反映控制能力。b) 確定定期稽核、日?;说臅r間、內(nèi)容、方法,并負責對稽核中出現(xiàn)問題進行處理,對各項責任的鑒定。 會計電算化人員,負有全面稽核的責任,對于不真實、不合法的會計憑證、帳簿記錄和會計報表,有權(quán)要求更正補充,對嚴重違反財會制度的經(jīng)濟事項,應(yīng)向會計機構(gòu)負責人提交書面報告。 公司的會計在從事報銷業(yè)務(wù)時,要嚴格按有關(guān)《財務(wù)報銷制度》對原始憑證進行審核,對于違法的收支,應(yīng)當制止和糾正;制止糾正無效的應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)提出書面意見要求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 1業(yè)務(wù)費用的使用和支配,按利潤的適當比例提取,由總經(jīng)理掌握使用,提取的比例由總經(jīng)理確定。 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托,也不準改變收款單位(人)   凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報經(jīng)理批準。 公司銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。 銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄 。接替人員應(yīng)當認真接管移交工
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