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xxx公司-物料-采購-管理制度(文件)

2025-04-25 07:07 上一頁面

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【正文】 出處理建議 價格審批流程和權(quán)限 價格審批流程如下: 1) 兩輪價格談判完成或者通過成本評審后,由外協(xié)工程師填寫價格審批表,附第一輪、第二輪 報價和談價資料,報外協(xié)中心總經(jīng)理批準后交綜合部。費用在 1000 元以下 (含 1000 元)者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準,費用在 1000 元以上至 10000 元以下(含 10000 元)者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準(要同時審批更改方案) ,費用在 10000 元 以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(要同時審批更改方案) b. 產(chǎn)品研制中心在對產(chǎn)品進行設(shè)計更改時,如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 3%時,需 將方案和成本增加情況報技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準后方可實施更改,如成本增加超過 產(chǎn)品直接材料成本的 5%以上時,需將方案和成本增加情況報技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批 準后方可實施更改 c. 不允許在價格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為,否則追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責任工程師的責任 d. 如在我司下單后,供應(yīng)商再提出漲價時,應(yīng)按照本批維持原價的原則處理 外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價格發(fā)生變化(包括漲價、降價)的物料進行統(tǒng)計并報訂單完 成部、財務(wù)部,并將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號及編碼報財務(wù)部。符合以下情況之一,且不含預(yù)付款的可確認為 零星采購; a、 采購金額小于 1000 元; b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的; c、 只采購一次的物料; d、 外地供應(yīng)商,貨到驗收合格付款;5)長期協(xié)議及滾動協(xié)議的對象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商,由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋 章后,報外協(xié)中心總經(jīng)理審批,交辦公室蓋章,再報財務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。 合同的審核 1) 綜合部于每日 16:00對當日錄入電腦訂單進行預(yù)審, 第二天 9:00 將合同清單交訂單完成部; 2) 訂單完成部每天上午 11:00 前對合同進行審核,并將審核結(jié)果記錄在清單上于當天 12:00 前交綜合部; 3) 對未通過審核的合同,訂單完成部注明未審核原因,外協(xié)中心核實原因后修改訂單,并在清 單上注明“已更改” ,于兩小時內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更,必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總 經(jīng)理簽字同意,收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢,由訂單完成部對相應(yīng)合同棄審后方可 修改合同;2) 若原合同已與入庫單關(guān)聯(lián),必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng) 理簽字同意,收回合同所有聯(lián)交訂單完成部,由綜合部做紅字單沖抵入庫單,由訂單完成 部將原合同關(guān)閉后,再由綜合部重新錄入新合同,按上述合同錄入、審核、打印、生效及 發(fā)出程序?qū)嵤? 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當天錄入系統(tǒng)的合同更新《訂單跟蹤表》 ,合同的核對、跟蹤、反饋、 入庫過程記錄到跟蹤表中。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 (該操作由倉庫完成) ,藍聯(lián)交財務(wù), 白聯(lián)交倉庫; 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料,由設(shè)計工程師領(lǐng)料交負責的外協(xié)工程師;外協(xié)任務(wù)書 采購的物料若需入庫,由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù); 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗報告》錄入退貨單,于次日 9:00 將文件傳到 倉庫,倉庫在供應(yīng)商到來時,打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品,綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來,交跟單文員確認,請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所在倉庫,綜合部每周一將確認的物 料退貨單錄入用友系統(tǒng),通知質(zhì)量卓越部打印退貨單; 退貨單的錄入:綜合部文員在接到倉庫書面通知后,應(yīng)立即錄入并打印退貨單。如供應(yīng)商確實無法補足數(shù)量時,供應(yīng)商以書面形式將情況說明,并 蓋章確認后,經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實收合格數(shù)量付款 3) 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者,按合同規(guī)定數(shù)量付款,多余貨物退回外協(xié)中心處理 對付款期在 30 天或以上的采購合同,綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對帳,付款期少于 15 天的合同,物料到貨檢驗完畢后與供應(yīng)商對帳;同時要求供應(yīng)商及時開出發(fā)票; 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天,填寫付款通知書,并將發(fā)票、對帳單、合同藍聯(lián)交綜合部 付款文員; 綜合部付款文員接到付款資料,應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財務(wù); 對于不及時按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員,外協(xié)中心總經(jīng)理按責任過失處理規(guī)定對 其進行處罰。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案,包括原材料市場行情價格、加工費用市場行 情價格等 外協(xié)中心綜合部負責每個月對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫進行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的:規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍,保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會于 2006 年 3 月 21 日制定,于 2006 年 3 月 21 日開始執(zhí)行。 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員。 采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責任協(xié)議書” ; 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ; 3) A 類物料供應(yīng)無限制; 4)同類供應(yīng)商限制在 3 家以內(nèi); 5)授予 2A 級重質(zhì)量、守信譽供應(yīng)商稱號,由事業(yè)部總經(jīng)理進行授牌儀式; 6) 管理、文化、資金方面的支持; 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60%以上; 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的:建立詳細的供應(yīng)商檔案,合理利用外協(xié)資源,具體: 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立詳細的供應(yīng)商檔案,對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、 品質(zhì)保證能力、 資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、 考評等進行記錄,并對合作狀態(tài)及發(fā)展方向進行綜合評價; 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上,建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對應(yīng)價格的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,更新對行業(yè)最低價格的認知,制定成月報表,報事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財務(wù) 部、訂單完成部; 3) 制定文件,對供應(yīng)商檔案的建立、維護、存檔、傳遞、責任人、時間、方法及責任過失處 罰等進行明確的規(guī)定;4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案, 應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門, 考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在 考察完成后 3 個工作日內(nèi)完成; 5) 建立供應(yīng)商檔案的責任部門為外協(xié)部,由外協(xié)綜合部維護存檔及傳遞。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求,熟知稅票的辨別,了解國稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī) 定,編寫培訓教材對外協(xié)人員、供應(yīng)商進行培訓,保證付款資料的正確性、完整性和及時性; 交貨情況滿足下列條件者方能付款: 1) 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的177。 物料出入庫分類:可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨 出庫; 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時間準時到貨,同時提供一式兩聯(lián)送貨單(一聯(lián)給倉 庫,一聯(lián)給外協(xié)綜合部) ,送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否補 退貨等; 2) 由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時間,通知質(zhì)量卓越部檢驗; 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9:00 及下午 4:00 前將收貨單交綜合部; 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時內(nèi)錄入用友; 3) 錄入責任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對應(yīng)合同號、送貨日期、填寫不全或錯誤的送貨單, 交跟單員確認后錄入; 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單” ,備注送貨單流 水號; 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料,在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單” ; 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單” ,注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注明相應(yīng)的合同號,即委外號,并通知倉庫發(fā)貨時間,交綜合部錄單文員輸入委外出庫單, 并
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