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上市公司審計(jì)委員會制度-借鑒與完善(doc8頁)(文件)

2025-05-24 08:56 上一頁面

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【正文】 計(jì)委員會提供合適的資金保證,以使審計(jì)委員會建立一定的程序系統(tǒng)來履行其職責(zé)。 《上市公司治理準(zhǔn)則》雖然要求上市公司在治理信息披露中報(bào)告審計(jì)委員會的組成和工作情況,但沒有明確披露程度,因此筆者建議,不但要對審計(jì)委員會的成員及其履行職責(zé)情況進(jìn)行披露,還應(yīng)披露審計(jì)委員會成員是否獨(dú)立,而且當(dāng)審計(jì) 委員會工作出現(xiàn)問題時(shí),應(yīng)強(qiáng)制披露問題內(nèi)容,并說明問題的原因和上市公司已采取或擬采取的解決辦法,以加大審計(jì)委員會工作的透明度和信息使用者的監(jiān)督力度。無論哪方面的成員,首要條件是要保證其獨(dú)立性。具體來講應(yīng)具備擁有國家認(rèn)定的高級會計(jì)資格水平證書等條件,從而既保證其相對獨(dú)立性,又保證其勝任能力。此外,為保證審計(jì)委員會工作的有效性,進(jìn)一步減小審計(jì)委員會被大股東和管理當(dāng)局操縱的可能,應(yīng)明確由獨(dú)立董事?lián)螌徲?jì)委 員會主席,并且出任主席的獨(dú)立董事應(yīng)是財(cái)務(wù)專家。審計(jì)委員會委員的候選人應(yīng)由廣泛的渠道產(chǎn)生,如公開招聘、股東推薦、董事會推薦、經(jīng)理人推薦、社會推薦、涂大俠收集整理,版權(quán)歸原作者所有! 精品文檔,下載僅需 元! 個人自薦等并組織差額選舉,采用一定的公開方式(例如報(bào)刊),向社 會公示審計(jì)委員會當(dāng)選人的情況。為此,中國證監(jiān)會和其他管理部門可以制涂大俠收集整理,版權(quán)歸原作者所有! 精品文檔,下載僅需 元! 度或法規(guī)的形式,將審計(jì)委員會經(jīng)費(fèi)開支納入股東大會表決事項(xiàng),以年度股東大會決議形式或直接以法規(guī)形式保證審計(jì)委員會擁有足夠的活動資金。首先,審計(jì)委員會應(yīng)制定嚴(yán)肅具體的章程,清晰定義其目標(biāo)、使命、框架、開會次數(shù)、議事程序及會議召開的時(shí)間、功能和職責(zé)等;其次,賦予審計(jì)委員會在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查的權(quán)力,明確其定期向管理 層報(bào)告的責(zé)任;此外,審計(jì)委員會還應(yīng)切實(shí)領(lǐng)導(dǎo)并定期檢查內(nèi)部審計(jì)部門的工作,搜集獨(dú)立審計(jì)信息并聘請合格的會計(jì)師事務(wù)所,要求執(zhí)行董事和財(cái)務(wù)主管出席審計(jì)委員會會議,提供相關(guān)材料,回答股東所關(guān)注的問題等。另外,由于審計(jì)委員會的許多工作是依靠內(nèi)部審計(jì)來實(shí)
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