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部門(mén)單位決算分析報(bào)告-岳普湖-wenkub

2024-11-01 00 本頁(yè)面
 

【正文】 二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 201*年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,占 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,占 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 萬(wàn)元,占 %。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大(?。┯陬A(yù)算數(shù)的主要原因……。3.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。(1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比(可列表)。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況,與上對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。概述部門(mén)(單位)工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。1.主要職能。計(jì)算公式為: 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。本期平均在職人員數(shù)100% *100%=、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為: 支出增長(zhǎng)率=(本期支出總額247。(三)對(duì)部門(mén)(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)、負(fù)債基本情況,與上年度對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況本年度收入:、。(二)規(guī)范執(zhí)行國(guó)家藥品零差率政策和基本藥物制度衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部按規(guī)定比例配備基藥和省補(bǔ)藥品,完善藥品日常管理和采購(gòu)配送及監(jiān)督檢查機(jī)制,明確相關(guān)人員職責(zé),統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)并實(shí)行零差率銷(xiāo)售。2.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因本單位為全額事業(yè)單位,2017年人員編制共計(jì)31人,本單位在職職工數(shù)為32人,退休人員8人,退職人員3人。1執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷(xiāo)售等政策,為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開(kāi)展健康指導(dǎo)。1.主要職能承擔(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。1一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力,有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。1提供政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效(一)落實(shí)醫(yī)療保障制度建設(shè)結(jié)合文件精神,對(duì)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民實(shí)行即時(shí)結(jié)報(bào)和非即時(shí)結(jié)報(bào)全程辦理。按照衛(wèi)生局工作要求,完善藥品(醫(yī)療器械)不良反應(yīng)報(bào)告制度,加強(qiáng)對(duì)臨床抗生素使用率的日常監(jiān)管,定期開(kāi)展院內(nèi)處方點(diǎn)評(píng)、院內(nèi)自查和村衛(wèi)生室一體化督查,逐步增強(qiáng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室臨床用藥安全,無(wú)一例藥品事故糾紛發(fā)生,進(jìn)一步改善了以藥養(yǎng)醫(yī)的發(fā)展模式,實(shí)現(xiàn)了還惠于民。(2),其中;基本工資支出:,商品和服務(wù)支出:,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出337537元。,元,固定資產(chǎn)3379149元。(四)對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。上期支出總額1)100%()*100%=%(注2017年支出減少)。計(jì)算公式為:人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期末在職人員數(shù),衡量行政單位公務(wù)用車(chē)配備情況。2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。201*年收入總計(jì) 萬(wàn)元,比201*年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%;支出總計(jì) 萬(wàn)元,增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。(2)差異原因分析。本年收入合計(jì) 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 萬(wàn)元,占 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 萬(wàn)元,占 %;事業(yè)收入 萬(wàn)元,占 %;經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元,占 %;附屬單位上繳收入 萬(wàn)元,占 %;其他收入 萬(wàn)元,占 %(可做餅圖進(jìn)行分析對(duì)比)。(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比201*年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。具體情況如下:(可做餅圖分析對(duì)比)(境)費(fèi)支出為 萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 萬(wàn)元,主要用于……;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出為 萬(wàn)元,主要用于……。201*年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大(?。┯陬A(yù)算數(shù)的主要原因:……。主要原因是……。財(cái)政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。與 201*年相比,財(cái)政撥款支出增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)%。主要原因:……。主要原因是……。公用經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出(上述科目須根據(jù)本部門(mén)情況增減)。(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。四、本部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門(mén)決算分析評(píng)價(jià)表(見(jiàn)軟件查詢(xún)模板)及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)(附后)。計(jì)算公式為:當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)
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